你好; 你把發(fā)票紅沖了。 你開的發(fā)票 意思就是取消了業(yè)務(wù) 是嗎??
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,去年11月份,我們收的款,開的發(fā)票。今年11月要解約,所以需要把錢退給客戶,就是想知道我方要怎么操作?
?你好;? ? 那你開的啥發(fā)票出去;專票還是普票; 是否認(rèn)證了發(fā)票? ?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票
?你好;? 那你就 收回來普票; 一起來做紅沖分錄 即可? ?
老師,您的意思是我需要把普票收回來,然后再開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再給客戶退款,是嗎?
你好; 是的; 就這樣處理的??
老師,負(fù)數(shù)發(fā)票需要給客戶嗎?還是說負(fù)數(shù)發(fā)票和收回的發(fā)票,一起做賬?
你好1; 不用了。 你原來發(fā)票都收回來了。 你直接一起做賬? ?
老師 ,麻煩您指導(dǎo)一下咋做賬?
?你好;? ?你 之前分錄怎么走的; 我看看? ?
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
? 現(xiàn)在紅沖:? 貸主營業(yè)務(wù)收入;金額負(fù)數(shù) ;? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ;金額負(fù)數(shù) ;貸銀行存款? ?
老師 您上面的分錄就附上退回去的銀行回單還有收到的正數(shù)發(fā)票和開的負(fù)數(shù)發(fā)票就行 對(duì)嗎
?你好1;? 是的; 就可以了? ? ?
好的 非常感謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
老師 我還想問 我開這個(gè)負(fù)數(shù)是否涉以前年度損益調(diào)整呢?畢竟這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是涉及跨年的發(fā)票?
?你好1;? 你跨年了才涉及以前年度損益調(diào)整科目; 沒有跨年不用的??