你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 9萬(wàn)*1.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?9萬(wàn)*13% 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 6萬(wàn) 借:生產(chǎn)成本 3.8萬(wàn)/6萬(wàn) *9萬(wàn)*1.13 管理費(fèi)用?1萬(wàn)/6萬(wàn) *9萬(wàn)*1.13 銷售費(fèi)用??0.5萬(wàn)/6萬(wàn) *9萬(wàn)*1.13 ? ?制造費(fèi)用?0.7萬(wàn)/6萬(wàn) *9萬(wàn)*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??9萬(wàn)*1.13
將本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職員,作為節(jié)日福利。假設(shè)該公司自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本6萬(wàn)元 萬(wàn)元,其中行政管理人員負(fù)擔(dān)(1萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)3.8萬(wàn)元,車間管理人員負(fù)擔(dān)0.7萬(wàn)元。 銷售人員負(fù)擔(dān)0.5萬(wàn)元;同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入為9萬(wàn)元,老師這道題怎么考慮分錄?分步驟寫出會(huì)計(jì)分錄
將本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職員,作為節(jié)日福利。假設(shè)該公司自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本6萬(wàn)元 萬(wàn)元,其中行政管理人員負(fù)擔(dān)(1萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)3.8萬(wàn)元,車間管理人員負(fù)擔(dān)0.7萬(wàn)元。 銷售人員負(fù)擔(dān)0.5萬(wàn)元;同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入為9萬(wàn)元
將本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職員作為節(jié)日福利,假設(shè)該公司自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為6萬(wàn)元,其中行政管理人員負(fù)擔(dān)以外援產(chǎn)品生產(chǎn)人員婦男3.8萬(wàn)元,車間管理人員負(fù)擔(dān)0.7萬(wàn)元,銷售人員負(fù)擔(dān)0.5萬(wàn)元,同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入為9萬(wàn)元
將本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職員作為節(jié)日福利。假設(shè)該公司自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為6萬(wàn)元,其中行政管理人員負(fù)擔(dān)1萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)3.8萬(wàn)元,車間管理人員負(fù)擔(dān)0.7萬(wàn)元,銷售人員負(fù)擔(dān)0.5萬(wàn)元;同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入9萬(wàn)元
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。本公司自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為節(jié)日福利,假設(shè)該公司自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為6萬(wàn)元。其中行政管理人員負(fù)擔(dān)1萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)3.8萬(wàn)元。車間管理人員負(fù)擔(dān)0.7萬(wàn)元,銷售人員負(fù)擔(dān)0.5萬(wàn)元。同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入為9萬(wàn)元。發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本分配,非貨幣性福利費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下借方應(yīng)付職工薪酬為什么是9/1.13吶?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,好嗎 自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利,需要按視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,所以 借方??應(yīng)付職工薪酬的金額是含稅銷售金額
好的看清楚了,含有相關(guān)稅費(fèi)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?