借銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)10萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6萬 貸銀行存款

資料一甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月十五日甲公司用銀行存款購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為二十萬元。增值稅稅額為兩萬6000元,支付安裝費(fèi),并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)兩萬元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。
藍(lán)田公司為增值稅一-般納稅人,2020年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)事項(xiàng):(1)11月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付;(2)11月12日銷售-批產(chǎn)品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)7000元,增值稅稅額為630元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的裝卸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為3000元,.上述款項(xiàng)均用銀行存款支付。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
十二月十日宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款十萬元增值稅零點(diǎn)六萬元價(jià)稅款簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付會(huì)計(jì)分錄怎么做?
十二月十日宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款十萬元增值稅零點(diǎn)六萬元價(jià)稅款簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我是法人開了一家小規(guī)模造價(jià)服務(wù)公司,我老公是造價(jià)師業(yè)務(wù)他來做,和對(duì)方正常簽合同為對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方把收入打到公戶,我是會(huì)計(jì)有會(huì)計(jì)證目前也是沒有上班為公司進(jìn)行日常做賬報(bào)稅,平時(shí)沒有什么成本,然后每個(gè)月有給我倆交五險(xiǎn)一金發(fā)放工資,這樣可以嗎
老師,小規(guī)模25年補(bǔ)繳了23年和24年的增值稅,附加稅還有所得稅,同時(shí)產(chǎn)生滯納金,如何做賬
請(qǐng)問a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模。我是a公司會(huì)計(jì),公司是去年注冊(cè),a公司法人打款到a公司,由a公司付貨款,發(fā)票只能開到a公司,實(shí)際貨是b公司使用,b公司正常經(jīng)營(yíng)有收入,它也有部分自己進(jìn)貨?,F(xiàn)在問題是a公司沒有收入,但賬上有進(jìn)的貨庫存80幾萬,這樣a公司是否有風(fēng)險(xiǎn)?該怎么處理好?幫具體說下哈
老師。新開的會(huì)所,還沒有試營(yíng)業(yè),買煤氣灶這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用呢?
老師,股東裝修廠房墊付的裝修款,現(xiàn)在賬里會(huì)計(jì)分錄是欠股東其他應(yīng)付款,這個(gè)可以調(diào)賬借:其他應(yīng)付款貸:注冊(cè)資本嗎?
老師銀行存款差了一分錢咋整
老師,請(qǐng)問一下所得稅已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含單位承擔(dān)的社保跟公積金部分?
老師,我想問一下,我公司 是新注冊(cè)小規(guī)模公司(1人股),6月取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在要變更股權(quán)由B公司控股,當(dāng)初注冊(cè)的是認(rèn)繳100萬,那股東現(xiàn)以100轉(zhuǎn)讓,是算平價(jià)轉(zhuǎn)讓不產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
24年個(gè)稅未申報(bào)罰款200元,更正報(bào)表的話是不是從罰款繳納的月份開始更正,還是說從最后一個(gè)季度入賬也是可以的
老師應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)是核算什么的

