你好,這個(gè)不可以的你帳上只能按月折舊,然后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的 然后你帳上每個(gè)月還折舊一年調(diào)減 第二年,每年都需要調(diào)整
老師,我公司在2020年1月購(gòu)入一輛20萬(wàn)的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬(wàn)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問(wèn)題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬(wàn),我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬(wàn)。那么一次性稅錢扣除是說(shuō)買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬(wàn),還是扣除100萬(wàn)呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
我們公司本月購(gòu)入一臺(tái)450萬(wàn)元的設(shè)備,聽說(shuō)500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)在算企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除。我想問(wèn)是這個(gè)月算所得稅時(shí)一次性扣除,還是到本年結(jié)束時(shí)匯算清繳時(shí)一次性扣除?(請(qǐng)有實(shí)操經(jīng)歷的會(huì)計(jì)解答)
老師好,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是公司本年購(gòu)入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過(guò)2個(gè)月就賣掉了,不是會(huì)有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購(gòu)入花了50萬(wàn),現(xiàn)在出售收回30萬(wàn),這30萬(wàn)還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們企業(yè)購(gòu)入了一輛汽車30萬(wàn)元,一輛52萬(wàn)元。那在2022年的賬務(wù)中全部一次性記入成本扣除82萬(wàn)。在2022年企業(yè)匯算清繳時(shí)候需要調(diào)增嗎。有一個(gè)政策是500萬(wàn)以內(nèi)可以一次性記入成本扣除,我這樣的理解對(duì)嗎
老師您好,我在23年2月有購(gòu)入一臺(tái)11萬(wàn)的汽車,從三月開始折舊,然后了解到18年后購(gòu)入的汽車可以一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用,因?yàn)槲?3年有3.3萬(wàn)的福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,我不想要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車在12月份一次性記入費(fèi)用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點(diǎn)
我以前確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅能6月份用嗎,
老師你好,請(qǐng)教一下您,全資子公司想做高新技術(shù)企業(yè),但子公司剛剛成立,研究樓和研發(fā)設(shè)備都是母公司的,還有轉(zhuǎn)利什么的,這些相關(guān)研發(fā)如何從母公司轉(zhuǎn)到分公司來(lái),如何實(shí)現(xiàn)全資子公司高新技術(shù)企業(yè)?
老師,學(xué)堂有沒有醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的課程
老師,我們好幾個(gè)分公司要請(qǐng)人注銷,但是這個(gè)人的差旅費(fèi)不可能開成好幾個(gè)分公司的票。我想問(wèn)一下,給這個(gè)人的補(bǔ)助,能不能直接就不用發(fā)票了?或者這種情況怎樣操作合理一些?
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出已經(jīng)記入了費(fèi)用化,還能再轉(zhuǎn)到資本化嗎?之前不知道會(huì)形成軟著,前四個(gè)月都記入了費(fèi)用化,4月底拿到了軟著,能全部轉(zhuǎn)出到資本化嗎?
老師您好,我公司買了一塊地,之前在交土地使用稅,后面建了房子,拿到了房產(chǎn)證!我們老板說(shuō)是不是就只交房產(chǎn)稅,不交土地使用稅了?
老師,2024年發(fā)生的業(yè)務(wù),2025年匯算清繳之前發(fā)票開進(jìn)來(lái)了。今天客戶說(shuō)發(fā)票的銷售方他們用錯(cuò)公司了,還能沖紅,重新開嗎?
老師好,請(qǐng)教一下,ABC三個(gè)公司,A和C是同一個(gè)老板法人,如果A開票給B,B再開票給C,因?yàn)锳和C是同一個(gè)人,那么這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
公司名下沒有車輛,員工出差報(bào)銷什么燃油費(fèi),能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出已經(jīng)記入了費(fèi)用化,還能再轉(zhuǎn)到資本化嗎?之前不知道會(huì)形成軟著,前四個(gè)月都記入了費(fèi)用化,4月底拿到了軟著,能全部轉(zhuǎn)出到資本化嗎?
那就是賬務(wù)中正常折舊,匯算清繳時(shí)候可以一次性扣除,還是匯算清繳后面年度要調(diào)增每年的折舊呢?
你好,第一年預(yù)繳的時(shí)候就可以扣除,然后匯算清交的時(shí)候也是可以扣除的,這是調(diào)減 然后以后你每年還在繼續(xù)折舊,之前已經(jīng)全部抵扣了,所以從第二年開始,每年匯算清交都需要調(diào)增。
老師,那這個(gè)好像提早調(diào)減沒有多大意義吧
這種適合第一年利潤(rùn)比較高,以后年度不高的 然后你第一年可以全額抵扣,以后每年都需要調(diào)增。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。