同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的屬代收費(fèi)項(xiàng)目
小微企業(yè),減免2%的這個(gè)稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),自動(dòng)會(huì)會(huì)生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
老師,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅,《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》里第8欄,“出口免稅”這一項(xiàng)需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務(wù),這里寫的是免稅,需要填嗎
我們是一般納稅人物業(yè)公司,收的取暖費(fèi)應(yīng)該免稅,需要填到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里嗎?
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒(méi)申報(bào)未開(kāi)票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開(kāi)電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開(kāi)始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
24年10月開(kāi)業(yè),10月收到投資款錢50萬(wàn)。11月12月發(fā)生6千的管理費(fèi)用,再無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。這種情況24年末的資產(chǎn)負(fù)債表 ,期初凈資產(chǎn)填50萬(wàn),期末凈資產(chǎn)填49.4萬(wàn)。沒(méi)問(wèn)題吧??實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不就是3個(gè)月么,期初數(shù)就是10月份的數(shù)。這沒(méi)問(wèn)題吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)征管方式是進(jìn)料對(duì)口的怎么退稅呢
請(qǐng)問(wèn)石家莊新華區(qū)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療,都是本月新增本月生效,本月減少次月生效嗎?
我們不是代收費(fèi),我們小區(qū)里是自己燒電取暖
這種就要填免稅明細(xì)表里
這個(gè)是要選擇哪個(gè)免稅項(xiàng)目呢?
備案時(shí)在稅局大廳查一下代碼,他們有工具
好的謝謝了!
不客氣,有空給五星好評(píng):,