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老師好,請問建筑企業(yè)本次按簡易計(jì)稅,在外地已預(yù)交增值稅,申報(bào)主表后,應(yīng)交增值稅為0,那我附加稅是零申報(bào)嗎?

2022-11-11 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 21:40

對的,是的,是這么做的

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快賬用戶5047 追問 2022-11-11 21:41

因?yàn)檫@邊是灰色的,填補(bǔ)了數(shù)據(jù)

因?yàn)檫@邊是灰色的,填補(bǔ)了數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2022-11-11 21:43

要填寫什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶5047 追問 2022-11-11 21:44

附加稅申報(bào),在外地預(yù)交了增值稅

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齊紅老師 解答 2022-11-11 21:46

你好,你預(yù)交的增值稅抵扣了沒有?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 21:46

增值稅是在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有主表28行里面填寫 你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。

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快賬用戶5047 追問 2022-11-11 21:48

增值稅抵扣了,之后應(yīng)交為0

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快賬用戶5047 追問 2022-11-11 21:48

增值稅抵扣了,之后應(yīng)交為0

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齊紅老師 解答 2022-11-11 21:50

你好,那就直接零申報(bào)附加稅就可以啦。

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快賬用戶5047 追問 2022-11-11 21:51

增值稅抵扣了,之后應(yīng)交為0

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齊紅老師 解答 2022-11-11 21:52

你好,那你的附加稅跟著抵扣了,這個(gè)理解吧,如果不理解的話,具體在哪里?不理解,你預(yù)繳的增值稅抵扣了,你的附加稅跟著抵扣,如果你增值稅沒有抵扣的話,你需要交增值稅 跟著交附加稅。

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快賬用戶5047 追問 2022-11-11 22:00

明白了,那我就零申報(bào)就行了,意思如果抵扣之后還需要交增值稅的話就把數(shù)據(jù)填在此表里

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齊紅老師 解答 2022-11-11 22:25

對的,是的,是這么做的,是這么理解的

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相關(guān)問題討論
對的,是的,是這么做的
2022-11-11
你好 預(yù)交增值稅也要填寫上 不交附加稅了?
2021-11-03
同學(xué)你好 填寫在預(yù)繳欄
2021-10-15
你好 預(yù)繳的算法嗎 簡易計(jì)稅的3% 一般計(jì)稅2% 是的
2021-01-24
您好,不需要補(bǔ)上,咨詢過稅務(wù)局老師
2020-09-29
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