對的,是的,是這么做的
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報(bào)預(yù)交稅 申報(bào)表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報(bào)預(yù)交稅時(shí)候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報(bào)預(yù)交稅 申報(bào)表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報(bào)預(yù)交稅時(shí)候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個(gè)表填這個(gè)補(bǔ)交的稅
老師你好,我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí),一般納稅人的簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎?兩種計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
增值稅和附加稅合并后,建筑行業(yè)外地預(yù)交了增值稅和附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,在申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
請問老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個(gè)有什么區(qū)別
因?yàn)檫@邊是灰色的,填補(bǔ)了數(shù)據(jù)
要填寫什么業(yè)務(wù)的。
附加稅申報(bào),在外地預(yù)交了增值稅
你好,你預(yù)交的增值稅抵扣了沒有?
增值稅是在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有主表28行里面填寫 你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
增值稅抵扣了,之后應(yīng)交為0
增值稅抵扣了,之后應(yīng)交為0
你好,那就直接零申報(bào)附加稅就可以啦。
增值稅抵扣了,之后應(yīng)交為0
你好,那你的附加稅跟著抵扣了,這個(gè)理解吧,如果不理解的話,具體在哪里?不理解,你預(yù)繳的增值稅抵扣了,你的附加稅跟著抵扣,如果你增值稅沒有抵扣的話,你需要交增值稅 跟著交附加稅。
明白了,那我就零申報(bào)就行了,意思如果抵扣之后還需要交增值稅的話就把數(shù)據(jù)填在此表里
對的,是的,是這么做的,是這么理解的