你好,同學(xué) 你按50開具就可以啦, 這屬于合計(jì)誤差

老師,請問一下,我公司有一批物資購進(jìn)的時(shí)候是按10噸入庫,出庫銷售稱重是有10.2噸,按什么方式賬務(wù)處理合適?是發(fā)票開10.2噸,成本按10噸出?還是暫估0.2噸成本,然后這部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
你好,老師,我公司是銷售方,給對方開發(fā)票,得按對方磅單數(shù)量開具發(fā)票,這樣就和我單位的出庫數(shù)量有差額,這個差額怎么記?確實(shí)收入的時(shí)候。
你好,老師,我公司是銷售方,給對方開發(fā)票,得按對方磅單數(shù)量開具發(fā)票,這樣就和我單位的出庫數(shù)量有差額,這個差額怎么記入主營業(yè)務(wù)成本,是不是必須得月末記錄啊?要不金額出不來?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計(jì)入庫存商品(100噸),但是我們實(shí)際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實(shí)際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計(jì)入庫存商品(100噸),但是我們實(shí)際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實(shí)際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
北京社保,25號當(dāng)天繳納社保會有滯納金嗎
老師,工程類公司,沒有成本票少,有啥辦法弄成本票的嗎
老師好,請問下面的題目可以幫忙寫下怎么做嗎?
老師,您好!我們公司A公司承包了B公司的勞務(wù)清包工,B公司付款給我們A公司了,但是我們付給工人的工資是從法人賬戶轉(zhuǎn)出去的,法人和工人之間需要提供什么資料才可以作為這次勞務(wù)的成本?
老師,招待認(rèn)證專家的費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)用二級科目未招待費(fèi)?
老師,我們公司每個月收取的工會會員會費(fèi)應(yīng)該怎么入帳。
請問公司要注銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里和利潤表里哪些數(shù)據(jù)要是零,必須處理掉?對于稅務(wù)而言。
你好,公司注冊資金1000萬,實(shí)繳700萬,現(xiàn)在想減資成500萬,賬務(wù)怎么處理
老師,請問一下支付給個人的報(bào)銷款,或者貨款,是不是必須要有發(fā)票???
老師 我單位平均人數(shù)14 人 年度工資總額 270萬 申報(bào)殘保金時(shí)顯示要交4萬多 是什么原因

