是的,比如某公司是一家建筑公司,一般納稅人,在提供建筑服務(wù)的同時(shí)也銷售建材,在會(huì)計(jì)上建筑服務(wù)收入和銷售建材收入能夠分別核算,稅務(wù)上乙公司按照混合銷售,統(tǒng)一按照11%稅率繳納增值稅。2016年5月至2017年底,乙公司取得建筑服務(wù)收入6000萬元,銷售建材收入1000萬元,繳納增值稅為(6000+1000)×11%=770萬元
我建筑公司,比如我施工了8棟樓,同屬于 a項(xiàng)目部。我想核算下每棟樓的成本,如果 現(xiàn)場(chǎng)人員遞交財(cái)務(wù)單據(jù),比如用款用料分不清,最后成本有點(diǎn)混合怎么辦? 還有我分明細(xì)時(shí)候,怎么列會(huì)計(jì)科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1號(hào)樓 剛才 2號(hào)樓 這樣嗎? 還是寫成 工程施工-a項(xiàng)目部-合同成本 -直接材料(這里寫原材料好還是寫直接材料,還是寫什么)-1號(hào)樓 以此類推 2號(hào)樓,分這么細(xì)核算嗎? 還有快4級(jí)明細(xì)了,這樣后面明細(xì)有先后順序嗎老師,你給我寫下正確的 !我不理解 比如說發(fā)生間接費(fèi)用 發(fā)生的輔材 怎么寫科目明細(xì),便于我以后核算查賬,我實(shí)在不會(huì)!
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營(yíng)范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù),現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請(qǐng)了安裝團(tuán)隊(duì)來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進(jìn)行制作成成品,再運(yùn)到工地上。請(qǐng)問老師,1.我們這整個(gè)項(xiàng)目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個(gè)材料進(jìn)來的材料票,我入什么科目,領(lǐng)用的時(shí)候,我又入什么科目?
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購(gòu)銷合同5800萬(營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計(jì)入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購(gòu)進(jìn)的材料我又計(jì)入哪個(gè)科目呢?核算利潤(rùn)的時(shí)候是在一張利潤(rùn)表上反映出來嘛?這樣的話就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)的增值稅負(fù)要低些會(huì)不會(huì)有問題引起稅務(wù)查賬啊(因?yàn)楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)又是合并在一張表上報(bào)的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
老師好 我們一個(gè)合同專業(yè)分包,包工包料,但材料我們要自己加工的。加工成成品后,運(yùn)到工地上安裝,稅務(wù)局說我們開給甲方這部分材料不能開9%,從實(shí)際來看,我們這個(gè)是銷售貨物,所以一個(gè)工程合同我們簽訂了13%和9%兩個(gè)稅率,現(xiàn)在問題來了,就是我這部分13%的開給甲方的,我到底要不要入項(xiàng)目,這個(gè)才是問題關(guān)鍵,要不要走工程施工-合同成本這個(gè)科目,該如何入賬呢?
請(qǐng)問老師,公司是銷售環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)在呢我們既提供設(shè)備與安裝還有整個(gè)項(xiàng)目直至完工,等于是包了處理污水的項(xiàng)目了,那我們得請(qǐng)安裝施工隊(duì)了,那公司要出一部分的錢給安裝隊(duì),可是公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照只是銷售環(huán)保設(shè)備,假如付了安裝施工費(fèi),對(duì)方開來的安裝服務(wù)費(fèi)稅率可以抵扣吧?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會(huì)費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時(shí)簽訂合同時(shí)未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請(qǐng)問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會(huì)計(jì)說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯(cuò)了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
收入對(duì)不上是有營(yíng)業(yè)外收入
我們有一個(gè)員工社保都是員工交的,有一個(gè)員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄怎么做,申報(bào)了增值稅
那我建筑公司不可以單獨(dú)開9%建筑銷售發(fā)票和13%的建材銷售發(fā)票出去嗎?
是的,根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第四十條規(guī)定,一項(xiàng)銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。
那工程上取得的材料成本發(fā)票和銷售出去的材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣不用分開計(jì)入工程類和銷售類嗎?