您好,這個(gè)是屬于8%的服務(wù)的
老師,工程施工 9% 填增值稅納稅申報(bào)表 主表中 欄次3 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額? 并填在附列一 9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
你好,我司開銷項(xiàng)票品名開的是加工費(fèi),我申報(bào)稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))我應(yīng)該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是在13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄填寫
9%工程服務(wù)發(fā)票,申報(bào)表中,填在9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這欄,沒錯(cuò)吧
公司開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,申報(bào)增值稅是填在貨物及勞務(wù)欄還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
開具9%的房租發(fā)票,申報(bào)增值稅附列資料時(shí)填在9%稅率的貨物及加工欄還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
哪里有個(gè)8%的稅率啊
9%的不動(dòng)產(chǎn)的,剛才打錯(cuò)字了,抱歉哈
那是免增值稅了?
我發(fā)個(gè)圖片你看看第幾欄
第四行,9%的稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
那就是不要交增值稅了?
9%啊,你不是一般納稅人開的嗎
是的,我發(fā)個(gè)圖片給你看看
我發(fā)個(gè)圖片給你看看
這個(gè)不是免稅的,你填進(jìn)去他就不面二零