?你好;? ? ?無(wú)償?shù)脑挘?對(duì)方報(bào)增值稅和附加稅自己 企業(yè)所得稅的 ;? ? ? 你們收到做? ? 報(bào)所得稅的? ? ;? ?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) ? 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理; 銷項(xiàng)稅??
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開(kāi),要么就是稅務(wù)局出證明,重新開(kāi)涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開(kāi)給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi),但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
縣政府把甲公司無(wú)償劃給國(guó)企乙公司,甲公司注冊(cè)資本100萬(wàn),總資產(chǎn)1400萬(wàn),甲公司只有1個(gè)股東就業(yè)局,現(xiàn)要變更股東,變更法人,稅務(wù)局講甲乙雙要簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,解釋到這是政府無(wú)償劃轉(zhuǎn)的,稅務(wù)局講要簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議是嗎,股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么寫呢?涉及到要交哪些稅?
縣政府把甲公司無(wú)償劃給國(guó)企乙公司,甲公司注冊(cè)資本100萬(wàn),總資產(chǎn)1400萬(wàn),甲公司只有1個(gè)股東就業(yè)局,現(xiàn)要變更股東,變更法人,稅務(wù)局講甲乙雙要簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,解釋到這是政府無(wú)償劃轉(zhuǎn)的,稅務(wù)局講要簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議是嗎,股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么寫呢?涉及到要交哪些稅???老師?
老師,我企業(yè)是倒閉的國(guó)有廠子,現(xiàn)在國(guó)資委把我廠無(wú)償劃撥給另一家國(guó)企,這個(gè)雙方涉及什么稅費(fèi)稅務(wù)?賬務(wù)怎么做?
給我公司劃撥固定資產(chǎn)的另外一個(gè)公司(經(jīng)營(yíng)公司)也是國(guó)資中心控股的子 公司,國(guó)資中心100%控股我家。國(guó)資中心控股經(jīng)營(yíng)公司98%..經(jīng)營(yíng)公司另一個(gè)股東也是國(guó)有企業(yè)。 現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)公司無(wú)償劃撥固定資產(chǎn)給我公司。 就是兩個(gè)子公司之間劃撥資產(chǎn),怎樣才能按財(cái)稅2014109號(hào)文件的特殊情況處理。不用交所得稅 母子之間走什么程序才合格?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,國(guó)企之間無(wú)償?shù)膭潛芤残枰荒敲捶N稅?
?你好; 是的;也是涉及稅費(fèi)的??