同學(xué)你好 需要寫分錄嗎

4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費(fèi)支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費(fèi)不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費(fèi)支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費(fèi)不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
21年09月18日,某小企業(yè)的財(cái)務(wù)部使用的設(shè)備發(fā)生日常修理費(fèi)支出取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元項(xiàng)過同銀支付應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目
2021年09月18日,某小企業(yè)的財(cái)務(wù)部使用的設(shè)備發(fā)生日含修理費(fèi)支出,取紀(jì)增值稅專用發(fā)票洼明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付,(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
2021年09月08日,某小企業(yè)發(fā)生董事會(huì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅額為2000.00元,稅額為120元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)坐會(huì)計(jì)分錄
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)新增的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額不一致可以申報(bào)通過嗎
請(qǐng)問老師,企業(yè)社保有沒有計(jì)提,如果沒計(jì)提,可以補(bǔ)交計(jì)提嗎?需要不需要計(jì)提
企業(yè)所得稅申報(bào)附報(bào)事項(xiàng)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會(huì)一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問題
報(bào)增值稅,通行開的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬,現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來不能提交,說跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過,是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒開發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?

