同學(xué)你好 需要寫分錄嗎
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費(fèi)支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費(fèi)不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費(fèi)支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費(fèi)不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
21年09月18日,某小企業(yè)的財(cái)務(wù)部使用的設(shè)備發(fā)生日常修理費(fèi)支出取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元項(xiàng)過同銀支付應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目
2021年09月18日,某小企業(yè)的財(cái)務(wù)部使用的設(shè)備發(fā)生日含修理費(fèi)支出,取紀(jì)增值稅專用發(fā)票洼明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付,(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)
2021年09月08日,某小企業(yè)發(fā)生董事會費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅額為2000.00元,稅額為120元,款項(xiàng)通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫明細(xì)科目)坐會計(jì)分錄
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購買的固定資產(chǎn),他給找人開的票,我能否固定資產(chǎn)不開發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙@方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?