你好,沒(méi)有發(fā)票,正常做賬就可以的,如果是購(gòu)入的和材料一塊兒做及庫(kù)存商品貸銀行存款。

老師,我們是鋼材銷售公司,我們拉貨給司機(jī)付運(yùn)費(fèi),司機(jī)都不愿意開票,這種有沒(méi)有什么好的辦法?一個(gè)月運(yùn)費(fèi)十幾萬(wàn)呢
老師好,我們是機(jī)電維修公司,經(jīng)常包車?yán)と巳ネ馐】蛻舾苫睢K緳C(jī)給我們開的發(fā)票名稱是包車費(fèi),我們應(yīng)計(jì)入勞務(wù)成本哪個(gè)具體名字科目好?是叫包車費(fèi)嗎?還是有其他具體的明細(xì)科目?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)買材料,對(duì)方給我開具發(fā)票金額和我公司實(shí)際付款金額抹掉了零頭,這個(gè)零頭計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是營(yíng)業(yè)外收入不選二級(jí)科目不行,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該叫什么
老師你好,我們開了一家運(yùn)輸公司,目前公司還沒(méi)有車,我們?cè)谕饷娼械能嚕F(xiàn)在給對(duì)方付這個(gè)運(yùn)費(fèi)(司機(jī)加車),這個(gè)對(duì)方?jīng)]辦法給我提供發(fā)票,我這個(gè)賬該怎么做?
老師你好,我們開了一家運(yùn)輸公司,目前公司還沒(méi)有車,我們?cè)谕饷娼械能?,現(xiàn)在給對(duì)方付這個(gè)運(yùn)費(fèi)(司機(jī)加車),這個(gè)對(duì)方?jīng)]辦法給我提供發(fā)票, 我這個(gè)賬該怎么做?還能稅前扣除
屬期23年的罰款,24年交的,補(bǔ)錄在25年,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號(hào)還能顯示出來(lái)
現(xiàn)申報(bào)10月增值稅,前幾天已申報(bào),稅款沒(méi)交,放著……今天讓更改補(bǔ)稅,把10月的表作廢了……可是進(jìn)項(xiàng)勾選顯示11月的屬期……這個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問(wèn)下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個(gè)零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級(jí)考完做的內(nèi)賬,報(bào)考的稅務(wù)師,今年如果稅一稅二還沒(méi)過(guò),我想放棄學(xué)實(shí)操,等年限夠了考中級(jí)可以嗎?
老師,咨詢下,手機(jī)電商行業(yè)賣華為系列的手機(jī),手表,耳機(jī)。有300多個(gè)不同省份,地方的供應(yīng)商,開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,花花綠綠,如,稅務(wù)開票系統(tǒng)里貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里的大類,供應(yīng)商有直接選移動(dòng)通信設(shè)備~手機(jī),規(guī)格型號(hào)里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是規(guī)范化點(diǎn)的。有的供應(yīng)商把這個(gè)規(guī)格型號(hào)直接開在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里面,規(guī)格型號(hào)里是空的沒(méi)填!有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的各種各樣的都有!可是稅務(wù)局要求我們按照進(jìn)項(xiàng)來(lái)的貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱開出去!但是我們300多個(gè)供應(yīng)商,1000多個(gè)客戶,每次開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,都得扒拉是那個(gè)供應(yīng)商開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)開出去,這也不現(xiàn)實(shí)???作為電商,我應(yīng)該咋處理?因?yàn)楫a(chǎn)品型號(hào)幾百個(gè)!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個(gè)體戶不?個(gè)體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬(wàn)元的倉(cāng)庫(kù),2022年12月31日,將其中一棟倉(cāng)庫(kù)用于投資聯(lián)營(yíng),約定不含稅月固定收入1.8萬(wàn)元;同日將另一棟倉(cāng)庫(kù)出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬(wàn)元,用等值的運(yùn)輸服務(wù)抵付租金。當(dāng)?shù)赝悅}(cāng)庫(kù)不含稅月租金為2.2萬(wàn)元,則該企業(yè)2023年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅是( )萬(wàn)元。
老師,7月有一筆無(wú)票收入771.29元,增值稅未達(dá)起征點(diǎn)已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)有票收入771.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖


搞錯(cuò)了,是建筑公司,外請(qǐng)司機(jī)拉泥土,司機(jī)開來(lái)的是收據(jù),這個(gè)收據(jù)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?
你好,這個(gè)是項(xiàng)目上的嗎?如果是的話,工程施工間接費(fèi)用,運(yùn)輸費(fèi)。
好的,那司機(jī)交來(lái)的是收據(jù),這個(gè)是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要踢出來(lái)的是嗎?
如果對(duì)方備注了個(gè)人名字、身份證號(hào),支出金額、支出項(xiàng)目500以內(nèi)的,你給他申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬的話,不需要的可以抵扣。
意思是收據(jù)信息填寫完整,金額不超過(guò)500元的,可以稅前扣除,多次報(bào)銷也是可以的是嗎?只有每次報(bào)銷不超過(guò)500的收據(jù)就可以稅前扣除了是嗎?
濤,對(duì)的,是的,每次金額500以內(nèi)。
但是800以上了,就需要交個(gè)稅了。
好的,謝謝老師!辛苦了
不用客氣,工作愉快。