您好,可以做無(wú)票收入的了

汽車4S店用于贈(zèng)送的精品沒(méi)有開具發(fā)票,視同銷售的情況下沖減了庫(kù)存商品,在增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候無(wú)票收入欄次用寫銷售收入嗎?還是不用填寫銷售額,只填寫無(wú)票收入的增值稅額就可以
銷售方是電動(dòng)摩托車銷售行業(yè),購(gòu)買方是一家商場(chǎng),因?yàn)樯虉?chǎng)做活動(dòng)跟這家公司買了一批電動(dòng)車,現(xiàn)在涉及電動(dòng)車落戶問(wèn)題,如果電動(dòng)車銷售企業(yè)直接開給個(gè)人的話,商場(chǎng)給銷售方付款也要發(fā)票,而且商場(chǎng)沒(méi)有機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這種情況銷售方怎么開票?
賣機(jī)動(dòng)車送商品,因開具的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,贈(zèng)送的商品無(wú)法開在發(fā)票上,如果單獨(dú)開具發(fā)票是需要按視同銷售交稅的,這種情況如何解決?
老婆,請(qǐng)問(wèn)汽車零售企業(yè)在銷售機(jī)動(dòng)車時(shí),與客戶簽訂打包銷售合同,在開具發(fā)票時(shí)僅開具打包銷售合同價(jià)的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,實(shí)際賬務(wù)處理則拆分機(jī)動(dòng)車銷售收入、上牌收入、按揭收入、零附件收入等,這種情況是否涉及違規(guī)操作?
老師,如果汽車經(jīng)銷商收到廠家開具的增值稅專票,現(xiàn)在有幾輛車要租賃給客戶,我們自己開給自己機(jī)動(dòng)車發(fā)票用于上牌時(shí)候用,那這種算視同銷售嗎?自己黑自己開具機(jī)動(dòng)車到底算不算銷售收入?
老師融資租賃是什么意思
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬(wàn),實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅


比方我賣一輛車40萬(wàn),送輪胎價(jià)格是5000(采購(gòu)成本),按開票規(guī)定,:車開40萬(wàn),輪胎5000,折扣-5000,這樣繳稅基數(shù)s是40萬(wàn)。但因?yàn)殚_具的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,無(wú)法把輪胎及折扣額開在發(fā)票上,但要另外開票即使把折扣額開上也待按5000計(jì)稅,這種情況咋辦?
那就把50正常作為未開票收入
那就是因開票問(wèn)題,本來(lái)可以可以折扣不交稅的贈(zèng)送商品還要交稅了
對(duì),其實(shí)稅務(wù)規(guī)定贈(zèng)送是視同銷售的