借銷售費用 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 賠償?shù)?/p>
老師,想請問下,客戶因為品質(zhì)問題要我公司作出賠償。賠償款從貨款中扣除,請問要怎么做分錄?
老師好,請問供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實出現(xiàn)問題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個方面應(yīng)該如何對應(yīng)分錄呢)
因產(chǎn)品質(zhì)量問題賠償給客戶的賠償款應(yīng)該入什么科目?怎么做賬務(wù)處理?
因產(chǎn)品質(zhì)量問題給客戶的賠償款,應(yīng)該怎么做賬預(yù)處理?
因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司向客戶賠償相應(yīng)的產(chǎn)品,請問要怎樣做賬務(wù)處理呢
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
那要是我們收到供應(yīng)商賠償?shù)漠a(chǎn)品,那要做怎樣的賬務(wù)處理呢
借庫存商品貸營業(yè)外收入。如果之前的那些產(chǎn)品還能正常使用的話,做這個。
要 是不能使用呢
當(dāng)時用的之前的庫存商品,紅沖借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
老師,我們賠償產(chǎn)品的銷項稅在申報表中填寫時,請問是填在未開票銷售那一欄嗎
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師解答!
不用客氣,工作愉快。