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東方公司為一般納稅人,5月5日銷售一批乙產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上的貨款為100000元增值稅13000元,所有款項購貨方己通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,請編制相關(guān)會計分錄。

2022-11-10 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 09:37

你好,借 銀行存款 113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費 13000

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你好,借 銀行存款 113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費 13000
2022-11-10
借原材料103000 進項13000 貸應(yīng)付帳款
2022-11-15
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款50000 貸,銀行存款50000 2 借,原材料40000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項5200 貸,預(yù)付賬款45200 6月11日,甲公司將應(yīng)補付的貨款4800元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。——這個是收回吧;預(yù)付的金額 是大于貨款與稅款的合計數(shù)的;
2022-06-18
你好!借銀行存款 113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000 借一主營業(yè)務(wù)成本80000貸庫存商品80000
2022-05-10
1借在途物資30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅3900 貸銀行存款33900
2023-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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