同學你好 借:預付賬款 貸:銀行存款。 結算時計入固定資產。
老師您好,我們單位是天然氣儲備調峰行業(yè),生產設備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設備和辦公樓都已經達到預定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉固定資產去計提折舊? 還有生產設備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因導致設備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設置什么科目,成本怎樣結轉, 還有投資方投進來的錢一開始是其他應付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
自建辦公樓現(xiàn)在要裝修(全部外包) 后續(xù)就是先付25%給外包單位的農民工工資賬戶 怎么做賬 這個需要做固定資產中 還是 長期待攤比較好 裝修費158w占辦公樓賬面的38.76%
收購企業(yè),那個辦公樓重新裝修(外包) 預計花費158W,打算做長期待攤費用 ,后續(xù)需要先付給外包工資農民工專用賬戶:合同價款的25%款項:怎么做賬? 后續(xù)這個可以沖減總合同價款 怎么做賬?
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現(xiàn)在生產,這個分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經生產,之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應該怎么報?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農戶手里收的水果,農戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
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那老師能不能做長期待攤 因為9月開工的12月完工 辦公樓已經折舊二個月了 ,還是11月轉入在建工程 沖減前面二個月的折舊 你看怎么做比較好
這個裝修如果與建筑物不可分割的計入固定資產,如果可以分割的,比如空調等單獨列示。
應該沖減10月的折舊
11月就不折舊了
如果沒有裝修完成,還不能使用就先計入在建工程。