你好,學(xué)員,稍等一下
1某企業(yè)原材料按實際成本計價,2016年10月發(fā)出材料匯總?cè)缦?甲產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料100000元,乙產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料60000元甲、乙兩種產(chǎn)品共同耗用材料為240000元,供氣車間領(lǐng)用生產(chǎn)用材料6000元,供電車間領(lǐng)用生產(chǎn)用材料8000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料2000元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用材料4000元,共計420000元甲乙兩種產(chǎn)品該月分別投產(chǎn)1000件、2500,共同耗用的材料甲產(chǎn)品的單件定額消耗量為10千克,乙產(chǎn)品的單件定額消耗量為20千克要求:按材料定額耗用量比例法分配計算甲、乙兩種產(chǎn)品各自應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料費用:并編制相關(guān)會計分錄。
1、某公司基本生產(chǎn)車間7月生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品共同耗用材料90 000元(甲產(chǎn)品材料定額耗用量為3 500千克,乙產(chǎn)品材料定額耗用量為1 500千克)。基本生產(chǎn)車間耗用消耗性材料5 500元,廠部行政管理部門耗用材料5 000元。 要求:(1)按材料定額耗用量比例法分配材料費用。 (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)材料費用的會計分錄(基本生產(chǎn)成本科目需列示明細(xì)科目)。
生產(chǎn)甲產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費用255,000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費用285,000元,車間一般耗用L101材料6000元,行政管理部門耗用L101材料費用2500元(生產(chǎn)成本和原材料科目必須寫明細(xì)科目)
結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本2021年09月30日,上海盛騰紡織有限責(zé)任公司結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本,發(fā)出材料匯總?cè)缦?生產(chǎn)甲產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費用255000.00元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品直接領(lǐng)L101材料費用285000.00元,車間一般耗用L101材料6000.00元,行政管理部門耗用L101材料費用2500.00元。(生產(chǎn)成本和原材料科目必須寫明細(xì)科目)借原材料L101甲255000借/:原材料L101乙285000借/:總賬科目明細(xì)科目金額借/:總賬科目明細(xì)科目金額借/:總賬科目明細(xì)科目金額
2021年9月30日上海盛通紡織有限責(zé)任公司結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本,發(fā)出材料匯總?cè)缦律a(chǎn)甲產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費用25萬5千元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品直接領(lǐng)用L101材料費28萬5千元,車間一般耗用L101材料6千元行政管理部門耗用L101材料費用2500元生生產(chǎn)成本和原材料科目必須寫明細(xì)科目
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做