借無(wú)形資產(chǎn)100200 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100000乘以6% 貸銀行存款。

甲公司為增值稅 般納稅人,購(gòu)入-項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為900 00元,稅率6%,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付,甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)入實(shí)訓(xùn):宏華公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為900000元,稅率6%,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付。(二級(jí)科目:無(wú)形資產(chǎn)/非專利技術(shù))
分錄1.利群公司發(fā)出煙葉一批委托外單位加工,計(jì)劃成本100000元,材料成本差異率10%2.用銀行存款支付往返運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元,稅率為9%。3.利群公司為增值稅一般納稅人,以銀行存款支付加工費(fèi)用、增值稅,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅率13%元4.利群以銀行存款支付消費(fèi)稅,消費(fèi)稅稅率為30%,消費(fèi)稅90000元(煙絲收回后用于繼續(xù)加工)5.煙絲驗(yàn)收入庫(kù),其計(jì)劃成本為150000元。
2016年9月1日,華晨股份有限公司購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),取得的增值稅專用發(fā)票上提供的買價(jià)為350000元,增值稅率6%,另支付有關(guān)費(fèi)用10000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付
公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上市上注明的價(jià)款為900000元,稅率6%,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報(bào)廢的車,同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢

