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甲公司為增值稅 般納稅人,購入-項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為900 00元,稅率6%,增值稅稅額54000元,以銀行存款支付,甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄

2020-09-22 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-22 19:55

你好 借無形資產(chǎn)900 00 進(jìn)項(xiàng)稅5400 貸銀行存款 增值稅稅額應(yīng)該是5400。 怎么會(huì)是54000那么高的增值稅的 。 是不是弄錯(cuò) 了。

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快賬用戶8260 追問 2020-09-22 19:58

老師沒有,就是這個(gè)數(shù)

老師沒有,就是這個(gè)數(shù)
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快賬用戶8260 追問 2020-09-22 19:58

不會(huì)就問

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齊紅老師 解答 2020-09-22 20:01

你好 人家是90萬 。你寫的是9萬。 我就說怎么增值稅看到不對(duì) 。 分錄就是這樣做 : 借無形資產(chǎn)-非專利技術(shù) 9000 00 進(jìn)項(xiàng)稅54000 貸銀行存款 954000

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快賬用戶8260 追問 2020-09-22 20:02

抱歉老師

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齊紅老師 解答 2020-09-22 20:03

沒事的 。 分錄就是這樣做 。

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快賬用戶8260 追問 2020-09-22 20:04

好的老師

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齊紅老師 解答 2020-09-22 20:04

好的 希望能幫到你

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你好 借無形資產(chǎn)900 00 進(jìn)項(xiàng)稅5400 貸銀行存款 增值稅稅額應(yīng)該是5400。 怎么會(huì)是54000那么高的增值稅的 。 是不是弄錯(cuò) 了。
2020-09-22
你好 借:無形資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022-07-08
同學(xué)你好 借,無形資產(chǎn)900000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)54000 貸,銀行存款954000
2022-04-18
你好,題目是全部的嗎
2022-12-25
你好 借:固定資產(chǎn)30000%2B700?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900%2B63, ??貸:銀行存款 (借方合計(jì)金額)
2022-05-27
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