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老師您好,供應商每次給我們優(yōu)惠,比如我們只付款10000,供應商給我們發(fā)貨11500,開專票也是11500,那這樣我們的應付賬款借貸不平,那這1500應該咋做賬???

2022-11-09 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-09 11:46

您好,那些作為營業(yè)外收入

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快賬用戶4202 追問 2022-11-09 14:40

那就是 借應付賬款 貸主營業(yè)務收入 對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 14:43

應收把,咋是應付呢

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快賬用戶4202 追問 2022-11-09 14:52

供應商開票金額比我們付款金額多,收到票 借庫存商品10000 進項稅1300 貸應付賬款11300 付款時 借應付賬款10000 貸銀行存款10000 優(yōu)惠了1300,貸方應付有余額

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齊紅老師 解答 2022-11-09 14:53

嗯嗯那就這樣的了

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快賬用戶4202 追問 2022-11-09 14:54

那就應該是 借應付賬款 貸主營業(yè)務收入 對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:02

嗯對是這個意思的

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您好,那些作為營業(yè)外收入
2022-11-09
差額可以放到營業(yè)外收入的
2023-07-04
借::應付賬款-暫估 貸營業(yè)外收入
2022-12-27
你好? ? ?你們是什么業(yè)務的發(fā)票? 是購貨嗎 ?這樣才好判斷借方科目? ??
2020-10-28
同學你好 那就只能開發(fā)票了
2021-01-22
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