同學(xué)你好 你的問題是什么
根據(jù)下列業(yè)務(wù),編制會計分錄3、(1)向東方公司購入A材料不含稅價120000元,增值稅15600元,對方代墊不含稅運費3000元、增值稅900元,材已驗收入庫,發(fā)票已到,貨款暫欠。(2)以銀行存款支付上述全部款項。
合同向預(yù)付貨款(第二筆)的C公司發(fā)出B產(chǎn)品100件,價款120000元,銷項增值稅15600元,以銀行存款支付代墊運雜費600元,收到C公司的購貨款15600元
合同向預(yù)付貨款(第二筆)的C公司發(fā)出B產(chǎn)品100件,價款120000元,銷項增值稅15600元,以銀行存款支付代墊運雜費600元,收到C公司的購貨款15600元。5.期末結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品的成本。A產(chǎn)品(2
向W公司銷售B產(chǎn)品1300件,單價400元,共計價款520000元,另轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,共計價款30000元,增值稅稅額71500元,另以銀行存款支付代墊運費3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到
5日,收到N公司預(yù)付的購貨款420 00元已存人銀行。 20日,向預(yù)付貨款的N公司銷售A產(chǎn)品100件,單位售價4200元;B產(chǎn)品20件,單位售價1500元,增值稅率13%。 以銀行存款支付。
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項稅計入待認(rèn)證的進(jìn)項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師,我們是建筑裝飾行業(yè),小規(guī)模,公司支付的建筑工地衛(wèi)生不合格,公司把罰款支付給業(yè)主,如何記賬?會計分錄咋寫
請問老師,私立學(xué)校的賬務(wù)好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務(wù)模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下