同學你好 這道題需要結合前邊的問題解答,退還數(shù)。 借:預收賬款 45200 貸:主營業(yè)務收入 40000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5200

向奔奔公司銷售A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明價款450000元,增值稅稅率13%。貨已發(fā)出,貨款尚未收到,老師這個會計分錄怎么寫呢
1、預收遠大公司購買產(chǎn)品的價款五萬元已存入銀行2、向遠大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅5200元兩題的會計分錄
向遠大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。的會計分錄
向遠大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貸款40000元,增值稅率百分之13,余款退回
向遠大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。