?你好;? ? 你是要什么數(shù)據(jù) ; 工資個稅數(shù)據(jù)嗎? ?
老師你好,我在深圳注川一一家公司,我當(dāng)?shù)氖潜O(jiān)事,我在東莞這邊呢注冊了一家公司呢,我是法人,我用手機(jī)下載個人所得稅APP和廣東稅務(wù)APP的時候,我用手機(jī)登錄密碼登錄個人所得稅顯示的是深圳的企業(yè),怎么不會顯示東莞企業(yè)呢?這樣子的,如果個人手機(jī)是APP登上的話呢,我可以用電腦上去的話呢,幫他弄到里面采集,然后呢再去廣東電子稅務(wù)局這邊呢,就去幫他做那個新納稅套餐
老師 您好 想問下 合伙企業(yè)的所得稅的季報是在電子稅務(wù)局里申報么 謝謝 剛剛在電子稅務(wù)局沒有看到 每個月都是申報個人所得稅的 那是不是就不用報季報了
老師,你好,請問新公司在8月開始稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,是在9月申報8月的個稅,以后每月申報個稅,到了10月申報增值稅和企業(yè)所得稅,是嗎?
老師四川稅務(wù)新版2022年10月27日的企業(yè)個人所得稅申報登陸在那個頁面,怎找不到不會了 登陸個人所得稅后在那報企業(yè)個人所得稅呢,以前的,一打開就可以看到,相關(guān)聯(lián)的企業(yè)。
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計(jì)虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計(jì)提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
是要申報企業(yè)個人所得稅(工資部分那種,就是每月申報的個稅)
老師,找不到報個稅的頁面,在那登陸想問
?你好;? ?https://etax.chinatax.gov.cn/?dmnHafHu=h60wGalqElW3wOpVfo_nhZM3T8l8INh.jCHP8k1DmTsbPFfbXoUDEiv3rKtD5cINzTIKhfm2c5jIOoqHn.9dUrj1qDr3AHae登錄里面就可以報的;?先登錄哈? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你 就好;? ?進(jìn)去報嘛? ?
老師在報個稅時出現(xiàn)這種情況是那里沒填對
你個人社保和公積金都沒有買過嗎? ?
沒有買,老師,公司都差不多零申報沒啥業(yè)績
記得上次也這樣報的,今天不知道啥弄錯沒,申報不了
你好; 沒有買; 你直接報本期收入即可;? ?直接報? ?
本期免稅收入這個要不要填的?
你好; 不寫哈; 別寫就行了。? ?
報好了,謝謝您老師
好了嘛 ;? 不客氣的; 滿意請給予評價??