1借庫存商品-暫估10500 貸應(yīng)付賬款暫估10500
鴻運公司從長江公司異地購進榨汁機共100個,不含稅單價為500元,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款50000元,增值稅額6500元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)榨汁機實為120個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會計分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購進頭繩10000條,不含稅單價1元,增值稅稅率為13%,運費500元?,F(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購進耳機共100個,不含稅單價50元/個,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款5000元,增值稅額650元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)耳機實為120個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。3.后經(jīng)查實,多收的20個耳機為供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商決定作商品購進處理,取得供貨方補開的增值稅專用發(fā)票,并通過銀行電匯支付了全部貨款。4.A公司上月從B公司購進充電寶100個,取得增值稅專用發(fā)票,每個不含稅單價70元,增值稅率13%,商品已驗收入庫,并支付了貨款。本月接到B公司通知,該批充電寶每個不含稅單價應(yīng)為80元,并開來紅字增值稅專用發(fā)票,補繳貨款1130元。經(jīng)查,該批商品尚未售出。5.A公司上月從B公司購進耳機100個,取得增值稅專用發(fā)票,每個不含稅單價50元,增值稅率13%,商品已驗收入庫,并支付了貨
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會計分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購進頭繩10000條,不含稅單價1元,增值稅稅率為13%,運費500元?,F(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購進耳機共100個,不含稅單價50元/個,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款5000元,增值稅額650元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)耳機實為120個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。3.后經(jīng)查實,多收的20個耳機為供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商決定作商品購進處理,取得供貨方補開的增值稅專用發(fā)票,并通過銀行電匯支付了全部貨款。
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會計分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購進頭繩10000條,不含稅單價1元,增值稅稅率為13%,運費500元?,F(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購進耳機共100個,不含稅單價50元/個,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款5000元,增值稅額650元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)耳機實為120個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。
要求:根據(jù)下列情況分別編制相應(yīng)的會計分錄。1.A公司為增值稅一般納稅人,向B公司購進頭繩10000條,不含稅單價1元,增值稅稅率為13%,運費500元。現(xiàn)商品先到,頭繩的增值稅專用發(fā)票未到。月末按合同價暫估入賬,次月2日收到有關(guān)增值專用發(fā)票。2.A公司從B公司異地購進耳機共100個,不含稅單價50元/個,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款5000元,增值稅額650元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)耳機實為120個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。
出口免抵退稅備案中需不需要選零稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥?,估計交接完她就走了,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
老師,您好。請問政府補助涉及到的科目遞延收益和其他收益分別是什么類型的科目?
老師你好 我司賬上有一些無票支出 都是報銷項目 有什么辦法可以避免納稅調(diào)增嗎? 總計14萬往上
一般納稅人倉儲服務(wù)稅負率多少的,一年1000萬的開票,每個月幾百萬的開票,每個月需要交多少增值稅合理
老師你好!公司購買的商務(wù)車對方開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們能進項抵扣嗎?
請問下,我們廠里一個領(lǐng)失業(yè)金的,現(xiàn)在到我們這邊可以給他報個稅嗎
代理記賬公司是通過代理業(yè)務(wù)模塊登錄電子稅務(wù)局給開客戶申報納稅嗎
金蝶云星空軟件里面應(yīng)付單里面價稅合計一致,但系統(tǒng)合計稅額和供應(yīng)商發(fā)票上面多0.01。怎么調(diào)整
老師已五星評價,個稅系統(tǒng)工資與賬上工資差3000多,賬上多,應(yīng)付職工薪酬不平,調(diào)整了下,就導(dǎo)致跟個稅系統(tǒng)不一致,這樣可以嗎,有風險嗎,還是說與個稅保持一致
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2借庫存商品5000 待處理財產(chǎn)損益1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額650 貸應(yīng)付賬款6650
3借庫存商品1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額130 貸銀行存款1130 借應(yīng)付賬款5650 貸銀行存款5.50