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求老師解答會計分錄怎么做

求老師解答會計分錄怎么做
2022-11-07 21:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 21:45

您好 借:原材料-甲 1000*8=8000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8000*0.13=1040 貸:應(yīng)付賬款 8000%2B1040=9040 借:原材料-乙 300000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款 339000 借:應(yīng)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 借:在途物資-甲 20000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2600 貸:銀行存款 22600 借:原材料-甲 20000 貸:在途物資-甲 20000

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您好 借:原材料-甲 1000*8=8000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8000*0.13=1040 貸:應(yīng)付賬款 8000%2B1040=9040 借:原材料-乙 300000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款 339000 借:應(yīng)付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 借:在途物資-甲 20000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2600 貸:銀行存款 22600 借:原材料-甲 20000 貸:在途物資-甲 20000
2022-11-07
學(xué)員你好,老師稍后給你分錄,五點左右回復(fù)你,如果沒有回復(fù),請?zhí)嵝盐乙幌?,看到就會回?fù),不要催問
2022-01-05
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-02-28
你好需要計算做好了給你
2021-11-16
你好,銷售產(chǎn)品時,借銀行存款 290 貸主營業(yè)務(wù)收入200 預(yù)計負債-應(yīng)收退貨款50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額40,借主營業(yè)務(wù)成本 160 應(yīng)付退貨成本40 貸庫存商品 200,重新評估,借預(yù)計負債-應(yīng)收退貨款25貸主營業(yè)務(wù)收入25,借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付退貨成本20,實際退回時,借主營業(yè)務(wù)收入15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額5.2 預(yù)計負債-應(yīng)收退貨款25 貸銀行存款45.2,借庫存商品32 貸應(yīng)付退貨成本20主營業(yè)務(wù)成本12
2021-09-03
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