借固定資產480 原材料400 應交稅費應交增值稅進項稅額68 無形資產400 貸實收資本1200 資本公積76
乙公司原由投資者A和投資者B共同出資成立,每人出資20000元,各占 50%的股份。經營兩年后,投資者A和投資者B決定增加公司資本,此時有一新的投資者C 要加人乙公司。經有關部門批準后,乙公司實施增資,將實收資本增加到90000元。經三 方協(xié)商,一致同意,完成下述投人后,三方投資者各擁有乙公司300000元實收資本,并各占 乙公司1/3的股份。各投資者的出資情況如下: (1)投資者A以一臺設備投人乙公司作為增資,該設備原價為18000元,已提折舊 95000元,評估確認原價為80000元,評估確認凈值126000元。 (2)投資者B以一批原材料投人乙公司作為增資,該批材料賬面價值為105000元,評 估確認價值為110000元,稅務部門認定應交增值稅稅額為14300元。投資者B已開具了 增值稅專用發(fā)票。 (3)投資者C以銀行存款投入乙公司390 000元 [要求]根據(jù)以上資料.分別編制乙公司接受投資者A、投資者B增資時以及投資者C 出資時的會計分錄。
甲公司原由投資者A和投資者B共同出資成立,每人出資20萬元,各占50%的股份。經營2年后,投資者A和投資者B決定增加公司資本,此時有一新的投資者C要求加入甲公司。經有關部門批準后,甲公司實施增資,將實收資本增加到90萬元。經三方協(xié)商,一致同意,完成下述投資后,三方投資者各擁有甲公司30萬元實收資本,并各占甲公司1/3的股份:1.投資者A以一臺設備投入甲公司作為增資,該設備原價18萬元,已提折舊9.5萬元,合同約定價值為10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅進項稅額為1.3萬元。2.投資者B以一批原材料投入甲公司作為增資,該批材料賬面價值10.5萬元,評估確認價值11萬元,稅務部門認定應交增值稅額為1.43萬元。投資者B已開具了增值稅專用發(fā)票。3.投資者C以銀行存款投入甲公司39萬元。要求:編制會計分錄?
2.某公司由ABC三個投資者共出費設立,實收資本總計1200萬元,投資者各占1/3的股份,其中A以4臺不需安裝的機器設備出資,合同約定每臺機器設備的價值是120萬元,B以一批原材料出資,該批原材料投資合同約定價值是400萬元,稅務部門認定應交增值稅為68萬元,投資者B已經開具了增值稅專用發(fā)票,C以一項非專利技術出資,該非專利技術投資合同約定價值是400萬元要求:根據(jù)以上資料,分別編制該公司接受投資者ABC出資時的會計分錄。(答案中的金額用萬元表示)
2.某公司由ABC三個投資者共出資設立,實收資本總計1200萬元,投資者各占1/3的股份,其中A以4臺不需安裝的機器設備出資,合同約定每臺機器設備的價值是120萬元,B以一批原材料出資,該批原材料投資合同約定價值是400萬元,稅務部門認定應交增值稅為68萬元,投資者B已經開具了增值稅專用發(fā)票,C以一項非專利技術出資,該非專利技術投資合同約定價值是400萬元要求:根據(jù)以上資料,分別編制該公司接受投資者ABC出資時的會計分錄。(答案中的金額用萬元表示)借貸方要平啊,老師
乙公司原由投資者A和B共同出資成立,每人出資200000元。各占50%的股份。經營兩年后投資者A和B決定增加公司資本,此時有一位新的投資者C要加入乙公司。經有關部門批準后乙公司進行增資。將實收資本增加到900000萬元。經三方協(xié)商,一致同意,完成下述投入后,三方投資者各擁有乙公司300000元實收資本。并各占乙公司三分之一的股份。各個投資者的出資情況如下:(1)投資者A投入一臺設備進入乙公司作為增資,該設備原價180000元,已經計提折|日95000元,評估確認凈值126000元。(2)投資者B一批原材料投入乙公司作為增資,該批材料賬面價值105000元,評估確認價值110000元,稅務部門認定應交增值稅稅額為14300元。投資者B已經開具了增值稅專用發(fā)票。(3)投資者C以銀行存款投入乙公司390000元。要求:分別編制乙公司接受上述投資者投資或增資時的會計分錄。
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產型企業(yè)的內賬,沒有財務軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權轉讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產,自己用的,,老師資產類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務發(fā)票,開發(fā)票時已經交稅,我公司還用代繳勞務個稅嗎?
老師我給對方公司轉了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結轉抵稅,匯繳時能不能直接調減抵稅啊?謝謝!
請問老師,勞務公司開的服務費,記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補無票收入,補了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?