您好同學(xué),,借固定資產(chǎn)200,借原材料100,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額39,貸實收資本260。.資本公積,79
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過一臺設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款200萬元,增值稅額26萬元,原材料價款100萬元,增值稅額13萬元。投資后乙公司占有甲公司實收資本260萬元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過一臺設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款200萬元,增值稅額26萬元,原材料價款100萬元,增值稅額13萬元。投資后乙公司占有甲公司實收資本260萬元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定 要求 對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司為增值稅-般納稅人,本年3月接受乙公司通過一臺設(shè)備和- 批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款200萬元、增值稅額26萬元,原材料價款100萬元、增值稅額13萬元。投資后乙公司占有甲公司實收資本260萬元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。
三中公司為增值稅一股納稅人,本年 3月接受乙公司通過一臺設(shè)備和-批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款200萬元、增值稅額26 萬元,原材料價款 100 萬元、增值稅額 13 萬元。投資后乙公司占有甲公司實收資本 260萬元。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年 3月符合抵扣規(guī)定。 要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
司為增值稅一般納稅人,本年3月接受乙公司通過一臺設(shè)備和一批原材料進(jìn)行的投資,取得的增值稅專用發(fā)景上注明設(shè)備價款200萬元、增值稅額-26萬元,原材料價款100萬元、增值稅額18萬元。投資后二公司占有甲公司實收資本260萬元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月行合抵扣規(guī)定
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計是不是我們需要給審計單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計費的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會計做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒有管過收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒有開發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎?報稅的時候直接根據(jù)賬上的營業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會自動帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來,就是做賬的時候沒有必要分無票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費一起開餐費發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報,請于5月15日申報期結(jié)束前完成申報,以免逾期,如已完成申報請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊提供會議服務(wù),這個會議服務(wù)包括:提供車輛運輸和景點講解費用,入賬銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本