你好 沒有數(shù)據(jù) 是沒有辦法的? 要先整理數(shù)據(jù)? 才可以?
老師,個稅app注冊后員工填報的專項(xiàng)扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個稅,我要怎么知道他們是不是填報了這1000呢?工廠好幾百個員工,我需要他們挨個報給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報了那些專項(xiàng)扣除呢?我是出納不申報,我只負(fù)責(zé)給扣出來,我知道會計(jì)可以在申報個稅的系統(tǒng)可以測算,但是問題是問我單位會計(jì)也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我想問一下我新成立了一家公司,但是目前為止連銀行賬戶都沒有開,也沒有什么費(fèi)用和業(yè)務(wù),不知道怎么做賬,但是現(xiàn)在季度申報又需要提供財(cái)務(wù)報表,這個怎么辦呢?不上傳財(cái)務(wù)報表會有什么影響嗎?
這個月要出報表給老板,要知道公司各個費(fèi)用,以前我們公司開財(cái)務(wù)會,會講什么利潤表啊,因?yàn)槲以瓉硎裁炊紱]有,那我這個應(yīng)收應(yīng)付肯定是不知道的,像這個該怎么辦呢?老師
老師您好,我們公司現(xiàn)在要做稅務(wù)遷出,查出來的是2016-2017年2年的報表沒有申報,但是這之前也一直沒有在申報系統(tǒng)核定上的,我給稅管員說了但是稅管員的意思是現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)查出來了,那就必須要申報,但是這兩年的都是手工賬,而且那會我還沒在這個公司,就是我現(xiàn)在不知道這個表應(yīng)該怎么編,有沒有什么辦法快速把這個報表編出來的呢
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個科目,一個是應(yīng)收,一個是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來的會計(jì),然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時候,比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個進(jìn)貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
要哪些數(shù)據(jù)呢
這個數(shù)據(jù)該怎么整理呢?老師
你好 整理相關(guān)的單子 出入 庫單子? 銀行回單等? ? 做賬 出報表??
那我第一步要怎么做呢?老師
原來沒有賬? 先盤點(diǎn)出來期初數(shù) 建賬再做賬??
老師,咋盤期初數(shù)呢?庫存盤點(diǎn)嗎
你好 是的要的,盤點(diǎn)出來 資產(chǎn),負(fù)債 實(shí)收資本等的? 做賬
資產(chǎn)(就是所有原料,半成品庫存,包材)還有固定資產(chǎn),負(fù)債,就是預(yù)付跟應(yīng)付,實(shí)收資本是對應(yīng)哪個?應(yīng)收呢?
老師還麻煩下
這些是按實(shí)際? 要自己去盤點(diǎn)的?