您好 增值稅這樣計算的哈? 這題的稅率還沒有改 312000*0.17=53040
老師,這道題為什么不算稅費啊[捂臉]
老師,像這種題,明明知道不對,但不知道怎么答題[捂臉][捂臉]
老師正要做這道題呢不知從哪下手[捂臉]
老師 這道題呢 增值稅我算不明白[捂臉]
老師看看這兩道例題,怎么看出來當(dāng)期期末留抵稅額大于或小于當(dāng)期免抵退稅額的,我看不出來[捂臉][捂臉][捂臉]
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
老師,運雜費為什么不用繳稅呢?
沒有說是取得了進(jìn)項專票 所以沒有計算
13%和17%是一個東西嗎[捂臉]
是一樣的意思 17%是很早以前的稅率 現(xiàn)在最新的是13%