您好 會計分錄如下 1 借:銀行存款 80000 貸:預(yù)收賬款80000 2 借:預(yù)收賬款80000 應(yīng)收賬款45867.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入262560 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)34132.8
、(1)企業(yè)銷售包裝材料一批預(yù)先收到款項80000元存入銀行,兩天后發(fā)貨。(2)其中發(fā)出A材料1200件,單價100元;B材料1000件,單價80元;C材料920件,單價68元:增值稅率13%,材料已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。該批材料成本為A材料單價80元,B材料單價65元,C材料單價50元。(2)買方收到材料,通過銀行支付余下的款項。
、(1)企業(yè)銷售包裝材料一批預(yù)先收到款項80000元存入銀行,兩天后發(fā)貨。(2)其中發(fā)出A材料1200件,單價100元;B材料1000件,單價80元;C材料920件,單價68元:增值稅率13%,材料已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。該批材料成本為A材料單價80元,B材料單價65元,C材料單價50元。(2)買方收到材料,通過銀行支付余下的款項。
、(1)企業(yè)銷售包裝材料一批預(yù)先收到款項80000元存入銀行,兩天后發(fā)貨。(2)其中發(fā)出A材料1200件,單價100元;B材料1000件,單價80元;C材料920件,單價68元:增值稅率13%,材料已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。該批材料成本為A材料單價80元,B材料單價65元,C材料單價50元。(2)買方收到材料,通過銀行支付余下的款項。
、(1)企業(yè)銷售包裝材料一批預(yù)先收到款項80000元存入銀行,兩天后發(fā)貨。(2)其中發(fā)出A材料1200件,單價100元;B材料1000件,單價80元;C材料920件,單價68元:增值稅率13%,材料已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。該批材料成本為A材料單價80元,B材料單價65元,C材料單價50元。(2)買方收到材料,通過銀行支付余下的款項。
、(1)企業(yè)銷售包裝材料一批預(yù)先收到款項80000元存入銀行,兩天后發(fā)貨。(2)其中發(fā)出A材料1200件,單價100元;B材料1000件,單價80元;C材料920件,單價68元:增值稅率13%,材料已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。該批材料成本為A材料單價80元,B材料單價65元,C材料單價50元。(2)買方收到材料,通過銀行支付余下的款項。
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認(rèn)收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報并繳費了第一季度的稅費,憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個員工不愿意交社保,這種個稅報了之后怎么弄,后期查會不會讓補社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計入入賬價值嗎
購置了財務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時直接選擇,還是說要根據(jù)時期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個月開展業(yè)務(wù)的時候就得記賬上還是下個月扣稅的時候記賬上?
借:主營業(yè)務(wù)成本207000 貸:庫存商品207000 3 借:銀行存款45867.2 貸:應(yīng)收賬款45867.2
抱歉 更正下 您好 會計分錄如下 1 借:銀行存款 80000 貸:預(yù)收賬款80000 2 借:預(yù)收賬款80000 應(yīng)收賬款216692.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入262560 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)34132.8 借:主營業(yè)務(wù)成本207000 貸:庫存商品207000 3 借:銀行存款216692.8 貸:應(yīng)收賬款216692.8