你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
你好,我想咨詢一下,我們公司是通過(guò)電商A平臺(tái)的銷售產(chǎn)品,A平臺(tái)不需要我們開(kāi)票,那我是不是可以做無(wú)票收入?無(wú)票收入該怎么確認(rèn)收入呢?
公司很多無(wú)票收入,不是那種電商散戶,但是客戶那邊都是個(gè)人,他們也都不要發(fā)票??梢宰鰺o(wú)票收入報(bào)稅嗎
我們電商 客戶不提交開(kāi)票申請(qǐng) 我們商家無(wú)法開(kāi)具那些未開(kāi)票訂單 我們可以把未開(kāi)票收入?yún)R總開(kāi)一張票嗎 可以開(kāi)什么明細(xì)
直播電商公司,銷售的訂單客戶都不需要我們開(kāi)發(fā)票,那公司可以不開(kāi)票全部做無(wú)票收入嗎
老師,我們公司有一個(gè)電商部,電商部的操作流程是從公司下訂單訂單中的明細(xì)都是顯示公司訂單部,然后現(xiàn)在有客戶想從公司開(kāi)發(fā)票,是否可以開(kāi)
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
正確確認(rèn)收入和稅金就可以的
那小規(guī)模納稅人無(wú)票收入怎么填增值稅報(bào)表
您好, 免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
季度多少可以免稅,如果超過(guò)這個(gè)起征點(diǎn)是全部都要收稅嗎,還有超過(guò)起征點(diǎn)是填哪一列
超過(guò)就填下邊的其他免稅欄的