學員你好,要總體算,(前期%2B后期應交的所有稅費)/(前期%2B后期的所有收入)

老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
一般納稅人企業(yè),異地建筑施工,在項目地預繳附加稅時因為附加稅10萬以下就沒有預繳。(這條原文應該是交稅主體,也就是企業(yè)月度應納稅額10萬以下,但是我沒有考慮這點,只是考慮本次項目金額為10萬以下,就沒有預繳。)現(xiàn)在項目地也做了核銷。那么會有什么不良后果?如果有,是什么樣的?(我們此種業(yè)務還是幾十個項目,怕有不良后果,所以想弄清楚。)
建筑行業(yè),前期2個點異地繳納稅點,合計下來3.38個點,后面沒有進項票需要全額繳納稅金,算下來11.1個點,現(xiàn)在算下整體繳納幾個稅點,要怎么算?。?/p>
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預繳增值稅的時候,城建稅是按照5%預繳的,現(xiàn)在公司申報的時候,是按7%申報的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計算除了應交城建稅,和沒有抵扣預繳的增值稅算出來的城建稅差2個點,這個怎么辦,
老師,有個問題想請教一下,一般納稅人按照稅負本應該只繳納1萬4左右稅額,但是我計算錯了進項發(fā)票,所以導致他沒有拿足夠的進項回來抵扣,需要繳納5萬的稅額 請問我可以怎樣調整報表只繳納原本的1萬4,然后這個月讓公司多拿點進項發(fā)票回來再抵扣回這個稅額
老師您好,從來沒有賣過的產品,也沒有采購過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬元,如何入帳
老師,公司的注冊地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿易公司接單子然后給工廠做,工廠根據(jù)我們的要求來生產開成品票給我們,這個合同應該簽什么類型的,
老師,固定資產入資本公積,會涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入??蛻糍徺I方那邊應該怎么入賬呢?在稅務上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯誤退回來的款項,需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報關單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬以內的房租費,沒有攤銷到每月,收到票一次性進費用,允許的嗎?