同學(xué)您好,一、計(jì)提時(shí)借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅二、繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:其他應(yīng)付款——XX老板
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人繳納個(gè)人所得稅-經(jīng)營所得,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?要不要計(jì)提呢,寫一下計(jì)提分錄和繳納分錄
小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,繳納個(gè)人所得稅-經(jīng)營所得,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?要不要計(jì)提呢,寫一下計(jì)提分錄和繳納分錄
請問老師,季度計(jì)提的個(gè)人經(jīng)營所得稅是在老板個(gè)人卡上繳納的,那繳納分錄該怎么做呢?
請問建筑行業(yè)交的個(gè)人所得稅的經(jīng)營所得,會(huì)計(jì)分錄該怎么做,計(jì)提與繳納的分錄
老師你好,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),繳納經(jīng)營所得稅全是老板個(gè)人卡,一直是老板個(gè)人卡繳納,說不能用公賬上卡繳納,請問老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)能用公賬繳納么?還有是老板繳納經(jīng)營所得稅,導(dǎo)致其他應(yīng)付款金額比較大?請問老師怎么處置?急急
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
老師,計(jì)提時(shí)借方不是所得稅費(fèi)用嗎
分錄的最后是不是還要做:借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
是的沒錯(cuò), 是這樣的
我計(jì)提時(shí)借方是所得稅費(fèi)用,錯(cuò)了嗎
對(duì)的沒錯(cuò), 不是這個(gè)科目,所得稅是企業(yè)所得稅專用的