你好,你這里不涉及損益類,直接紅沖就行的。把錯(cuò)誤的紅沖,然后做正確的。
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬做錯(cuò)了,今年可以直接調(diào)整么
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
以前年度賬記錯(cuò)了,要怎么調(diào)整回來?28號(hào)憑證的代扣增值稅50400調(diào)整錯(cuò)了
老師,固定資產(chǎn)購(gòu)入當(dāng)年因?yàn)榇碛涃~記錯(cuò)了科目記成庫存商品了,后來第二年調(diào)整了回來,還可以享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除嗎?
你好 老師 請(qǐng)問以前月份 繳納印花稅時(shí)記賬憑證科目寫錯(cuò)了 要怎么調(diào)整
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購(gòu)有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購(gòu)有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個(gè)人所得稅,請(qǐng)問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表每個(gè)月都是勾稽關(guān)系不平的,請(qǐng)問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報(bào)表勾稽關(guān)系做平?
社保個(gè)稅不在一個(gè)公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個(gè)月才開回來進(jìn)項(xiàng),沒有開銷項(xiàng),9月做無票收入申報(bào),9月在開發(fā)票可以么
新注冊(cè)的混凝土商貿(mào)公司沒有預(yù)拌混凝土承包資質(zhì),可以采購(gòu)原材料委托有資質(zhì)的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務(wù)處理
28號(hào)憑證的就是沖紅的,結(jié)果給沖錯(cuò)了,導(dǎo)致26號(hào)憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
你沖紅后,還要做正確的分錄,做后才沒余額的
沖紅充錯(cuò)科目了,正確的分錄怎么弄?
什么意思 沖錯(cuò)科目了, 你現(xiàn)在是哪個(gè)分錄錯(cuò)誤 了,您就把這個(gè)錯(cuò)誤的對(duì)應(yīng)沖掉 然后再做正確的就可以
借:代扣代繳增值稅-50400,貸:代扣代繳增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)50400,是這樣嗎?
您看一下我發(fā)的那兩個(gè)圖片,26號(hào)和28號(hào)憑證
28本是沖26 你在沖的時(shí)候科目用錯(cuò)了 所以現(xiàn)在您要把28憑證沖掉 然后重新做一個(gè)沖26的
28號(hào)憑證是沖反方向吧?還是同一方向?
同方向,金額負(fù)數(shù),就行的
不會(huì)弄分錄,您能寫給我媽
同方向,金額用對(duì)應(yīng)的反金額 借,銀行存款? 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),28原科目明細(xì)? 正數(shù)
銀行存款沒做錯(cuò),可以26和28在一個(gè)憑證上調(diào)嗎?
也可以的,可以一個(gè)憑證調(diào)整處理,摘要寫清楚