你好,你這里不涉及損益類(lèi),直接紅沖就行的。把錯(cuò)誤的紅沖,然后做正確的。
車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車(chē)船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開(kāi)發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開(kāi)具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫(xiě)
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就是24年12月~25年8月的實(shí)發(fā)工資+代扣的個(gè)人社保+代扣的個(gè)人公積金+代扣的個(gè)人所得稅 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就是:25年1~9計(jì)提的工資(包括代扣社保,代扣公積金,代扣個(gè)人所得稅)+公司承擔(dān)的社保和公積金本年貸方額累計(jì) 7月辭退了員工,支付了補(bǔ)償,這個(gè)補(bǔ)償,計(jì)入成本費(fèi)用還是實(shí)際支付,還是兩個(gè)都記一次
老師,我想問(wèn)一下之前墊付酒,上游公司又給發(fā)回來(lái)了,發(fā)回來(lái)酒是按照0入成本,還是按照當(dāng)時(shí)成本價(jià)或者近期平均成本價(jià)入庫(kù)???
老師您好,我們老板想用房產(chǎn)出資注冊(cè)公司可以注冊(cè)嗎?需要怎么操作?
甲方以210萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)已2018年成立的公司,210萬(wàn)甲方怎么做賬老師
請(qǐng)問(wèn)用現(xiàn)金支付的工資,做外賬時(shí)需要附收據(jù)嗎?還是直接支付扣款就行
老師 他這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格高于消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格的,按實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格申報(bào)納稅。他這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格是銷(xiāo)售給銷(xiāo)售單位的價(jià)格?不是銷(xiāo)售單位銷(xiāo)售出去的價(jià)格?
養(yǎng)殖合作社,購(gòu)進(jìn)的雞蛋,再賣(mài)出去,是免稅的嗎?
你好老師,23年采購(gòu)的一張發(fā)票金額8萬(wàn)沒(méi)有入賬,25年可以做入賬嗎?分錄如何做?稅務(wù)上還需要做什么
三個(gè)自然人合伙成立了合伙企業(yè)A,A投資了合伙企業(yè)B,合伙企業(yè)B將利潤(rùn)分配給了合伙企業(yè)A,A公司應(yīng)該如何申報(bào)納稅?
28號(hào)憑證的就是沖紅的,結(jié)果給沖錯(cuò)了,導(dǎo)致26號(hào)憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
你沖紅后,還要做正確的分錄,做后才沒(méi)余額的
沖紅充錯(cuò)科目了,正確的分錄怎么弄?
什么意思 沖錯(cuò)科目了, 你現(xiàn)在是哪個(gè)分錄錯(cuò)誤 了,您就把這個(gè)錯(cuò)誤的對(duì)應(yīng)沖掉 然后再做正確的就可以
借:代扣代繳增值稅-50400,貸:代扣代繳增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)50400,是這樣嗎?
您看一下我發(fā)的那兩個(gè)圖片,26號(hào)和28號(hào)憑證
28本是沖26 你在沖的時(shí)候科目用錯(cuò)了 所以現(xiàn)在您要把28憑證沖掉 然后重新做一個(gè)沖26的
28號(hào)憑證是沖反方向吧?還是同一方向?
同方向,金額負(fù)數(shù),就行的
不會(huì)弄分錄,您能寫(xiě)給我媽
同方向,金額用對(duì)應(yīng)的反金額 借,銀行存款? 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),28原科目明細(xì)? 正數(shù)
銀行存款沒(méi)做錯(cuò),可以26和28在一個(gè)憑證上調(diào)嗎?
也可以的,可以一個(gè)憑證調(diào)整處理,摘要寫(xiě)清楚