你好,你這里不涉及損益類,直接紅沖就行的。把錯誤的紅沖,然后做正確的。
以前年度的應(yīng)交稅費-未交增值稅的賬做錯了,今年可以直接調(diào)整么
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進項稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
以前年度賬記錯了,要怎么調(diào)整回來?28號憑證的代扣增值稅50400調(diào)整錯了
老師,固定資產(chǎn)購入當年因為代理記賬記錯了科目記成庫存商品了,后來第二年調(diào)整了回來,還可以享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除嗎?
你好 老師 請問以前月份 繳納印花稅時記賬憑證科目寫錯了 要怎么調(diào)整
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準前分錄,然后再錄入批準后分錄,請問: 若當月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當月就查到原因,可不可以直接跳過批準前這個分錄,直接錄入批準后的分錄做賬可以么?
食品證主體業(yè)態(tài)變更需要去門店審核嗎?
28號憑證的就是沖紅的,結(jié)果給沖錯了,導(dǎo)致26號憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
你沖紅后,還要做正確的分錄,做后才沒余額的
沖紅充錯科目了,正確的分錄怎么弄?
什么意思 沖錯科目了, 你現(xiàn)在是哪個分錄錯誤 了,您就把這個錯誤的對應(yīng)沖掉 然后再做正確的就可以
借:代扣代繳增值稅-50400,貸:代扣代繳增值稅(待抵扣進項稅額)50400,是這樣嗎?
您看一下我發(fā)的那兩個圖片,26號和28號憑證
28本是沖26 你在沖的時候科目用錯了 所以現(xiàn)在您要把28憑證沖掉 然后重新做一個沖26的
28號憑證是沖反方向吧?還是同一方向?
同方向,金額負數(shù),就行的
不會弄分錄,您能寫給我媽
同方向,金額用對應(yīng)的反金額 借,銀行存款? 負數(shù) 貸,應(yīng)交稅費,28原科目明細? 正數(shù)
銀行存款沒做錯,可以26和28在一個憑證上調(diào)嗎?
也可以的,可以一個憑證調(diào)整處理,摘要寫清楚