同學你好 木木老師不在哦 可能得晚上 我給你回答的是對的哦
物業(yè)公司,支付員工工資要先計提:借:主營業(yè)務成本-人工勞務費,貸應付工資,支付時:借:應付工資,貸:銀行存款,對吧 那請問支付外包保潔公司的工資,是不是這樣做 借:主營業(yè)務成本-人工勞務費,貸:銀行存款?
老師,你好!有一筆業(yè)務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務成本的
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業(yè)的
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應付款,付的時候,借:其他應付款,貸,銀行存款,主營業(yè)務收入。 主要是我沒有開票,把服務人員的工資做成借:主營業(yè)務成本,勞務費用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調(diào)增
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應付款,付的時候,借:其他應付款,貸,銀行存款,主營業(yè)務收入。 主要是我沒有開票,把服務人員的工資做成借:主營業(yè)務成本,勞務費用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調(diào)增
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?