借:原材料38000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)4680 貸:應(yīng)付賬款40680 ? 銀行存款2000
12月20日,從新華工廠購進(jìn)丙材料8000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)七元計(jì),買價(jià)56000元,進(jìn)項(xiàng)稅額7280元,供方代墊運(yùn)費(fèi)2400元,價(jià)款尚未支付,會(huì)計(jì)分錄
南方公司12月份發(fā)生下列材料采購交易、事項(xiàng):1.12月3日從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)甲材料15000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)5.00元,共計(jì)買價(jià)75000元,進(jìn)項(xiàng)稅額9750元,支付運(yùn)費(fèi)1500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額135元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未入庫。2.12月6日,從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)的甲材料已到,并驗(yàn)收入庫。3.12月8日,從東方工廠購進(jìn)乙材料20噸,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)為1800元,共計(jì)買價(jià)36000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4680元,款末付。4.12月15日,以銀行存款償還東方工廠乙材料款40680元。
南方公司12月份發(fā)生下列材料采購交易、事項(xiàng):1.12月3日從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)甲材料15000千克,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)5.00元,共計(jì)買價(jià)75000元,進(jìn)項(xiàng)稅額9750元,支付運(yùn)費(fèi)1500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額135元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未入庫。2.12月6日,從志遠(yuǎn)工廠購進(jìn)的甲材料已到,并驗(yàn)收入庫。3.12月8日,從東方工廠購進(jìn)乙材料20噸,增值稅專用發(fā)票所列單價(jià)為1800元,共計(jì)買價(jià)36000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4680元,款末付。4.12月15日,以銀行存款償還東方工廠乙材料款40680元。要求:根據(jù)上述交易、事項(xiàng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
12月8日,從東方工廠購進(jìn)乙材料20噸增值稅專用發(fā)票,所列單價(jià)為1800元,寄賣價(jià)36000元,進(jìn)項(xiàng)稅額4680元,東方工廠代墊運(yùn)費(fèi)2000元,款未付
12月8日,從東方工廠購進(jìn)乙材料20噸增值稅專用發(fā)票,所列單價(jià)為1800元,及賣價(jià)36000元進(jìn)項(xiàng)稅額4680元,東方工廠代墊運(yùn)費(fèi)2000元款未付(需要分錄)
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法