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外貿(mào)企業(yè)做出口退稅,取得的專票在增值稅申報表中的“期末已認證相符但未申報抵扣”有記錄,帶收到退稅款后,這個申報表要怎么填報呢

2022-11-03 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 10:58

你好,這個表格不需要填寫了。

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快賬用戶5603 追問 2022-11-03 11:07

但這筆記錄一直在申報表中

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齊紅老師 解答 2022-11-03 11:09

可以的,一直在申報表里面,沒有關(guān)系。

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你好,這個表格不需要填寫了。
2022-11-03
同學(xué)你好 這個你轉(zhuǎn)到進項稅就可以了
2022-10-21
同學(xué)你好 還是以自動讀取數(shù)據(jù)為準(zhǔn),明天問下稅務(wù)。這兩個看成他們有沒有另外一種解釋。
2022-10-20
同學(xué), 可以先認證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
您好,如果退稅的話,這個地方,15欄,需要寫這個金額
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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