你好同學,可以這樣的,
商貿(mào)企業(yè),購進商品,全部計入庫存商品,不設明細,然后另外做個進銷存明細賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,銷售什么,根據(jù)進銷存,看進價來結(jié)轉(zhuǎn)成本,把進價,數(shù)量,規(guī)格品明細表附在該憑證后面可以嗎
老師,我明天要面試這家公司的總賬會計。我沒有做過商貿(mào)行業(yè)。以前做過建筑行業(yè)的會計。您可以看看這家公司的要求。請問,像這種做零售商貿(mào)公司的銷售成本,也需要核算嗎?不都是購進原材料,然后銷售出去后,就轉(zhuǎn)為庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就從庫存商品轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本嗎?
現(xiàn)在一般都數(shù)電票了,那開出去的發(fā)票,比如說是商貿(mào)企業(yè)的進銷存里頭的明細產(chǎn)品名稱和開票進來的進項票的名稱對不上的話,怎么弄問題大。嗎?按。易銷存軟件里頭的數(shù)量和產(chǎn)品名稱和成本價,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按進銷存里頭的成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候和進項票對不上,一般企業(yè)都怎么做的呀
老師,商貿(mào)類行業(yè),庫存商品種類很多的,我做賬時候可以不設置數(shù)量金額嗎,直接做個明細表格附在憑證后面,把表格的進銷存做好
老師,某一種商品進價會有不同,然后根據(jù)進項來入庫存對吧,開票時根據(jù)開票數(shù)量和加權平均單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的,貸方庫存商品對吧,那這樣假設一段時間以后東西都買完了,那根據(jù)進項入賬的庫存商品跟結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品之間不會有一個差額嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法