你好;? ? ? ? ?你這個(gè)? 說明期初數(shù)據(jù)不對的; 你 有預(yù)收賬款錄入進(jìn)去 ;那么你? ?才會(huì)試算平衡的 ; 你如果找不到原因;? 錄入利潤分配欄次去? ?
老師你好,我是新接的一家公司的賬,然后這個(gè)公司做的稅務(wù)遷移,遷移后來后報(bào)稅的時(shí)候顯示貨幣資金里有期初余額,但是這筆錢應(yīng)該在之前就花沒了。我們領(lǐng)導(dǎo)說讓我用這筆錢買固定資產(chǎn),讓我預(yù)估了一下公司里邊的固定資產(chǎn),找人開發(fā)票,發(fā)票開回來再?zèng)_期初余額。老師我想問一下這樣合理合法嗎
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。?!
老師你好!我之前有一筆預(yù)付賬款是付給同一家公司了,但是收到發(fā)票進(jìn),公司已經(jīng)變更名稱了,實(shí)際賬已結(jié)清發(fā)票也收到了,但是A公司還有一筆賬借方有余額外,A-1貸方有余額外,數(shù)字剛好是一樣的,實(shí)際是同一筆賬,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄把賬平掉呢!謝謝
老師好,我剛接的帳錄好了期初,但是法人說還有一筆預(yù)收賬款,我看了期初余額表沒有這筆錢,我想直接加到貸方,請問還要在哪里變動(dòng)一下?
老師,你好!請教一下,我半路從代理記賬公司接賬,期初科目余額錄入沒什么東西,有一個(gè)“應(yīng)付賬款”科目貸方余額,業(yè)務(wù)是“預(yù)付賬款”用的多,所以我能直接錄在預(yù)付的貸方嗎?這樣就是“負(fù)數(shù)”體現(xiàn),可以這樣操作嗎?還是最好不要有負(fù)數(shù)出現(xiàn)???
老師,公司的其他業(yè)務(wù)成本柴油沒有發(fā)票,我匯算時(shí)應(yīng)該填在哪個(gè)地方調(diào)增
老師審計(jì)報(bào)告出來的調(diào)整報(bào)表我們能直接用來做匯算清繳的表嗎,審計(jì)表屬于調(diào)表不調(diào)賬
老師,科目余額表的銀行存款上個(gè)季度的期末余額跟這個(gè)季度的期初余額不一樣是不是做錯(cuò)了?
54題c選項(xiàng) 為什么可能相等呢
樸老師,問一下,美金結(jié)匯的匯率,做分錄的時(shí)候,按哪個(gè)匯率來的
現(xiàn)在要求四流一致,公司又不想多報(bào)稅,有什么方法可以合理避稅?麻煩
老師您好,我這個(gè)月剛注冊的公司,是小規(guī)模納稅人,我已開通稅務(wù)登記了,也核定稅種了,我沒有開通醫(yī)保和社保,這個(gè)公司沒有交社保和醫(yī)保的人員,但是我昨天收到稅務(wù)局給我發(fā)的信息,說讓我申報(bào)繳納社保醫(yī)保等,我應(yīng)該怎么辦,不用理會(huì)嗎?
運(yùn)輸公司蓄電池計(jì)入那個(gè)科目
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今天收到一張2024年底的發(fā)票,2024年沒做費(fèi)用,這發(fā)票今天做賬分錄怎么做,另外2024年度的匯算清繳,需要針對這業(yè)務(wù)做什么調(diào)整嗎?
老師,你好,去年成立的建筑勞務(wù)公司,去年工人工資沒有申報(bào),今年怎么處理能把這個(gè)成本補(bǔ)上,
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我之前已經(jīng)試算平衡了,之前的財(cái)務(wù)銀行存款都沒做,我現(xiàn)在想把這個(gè)錢數(shù)對上
?你好;? 所以你要錄入進(jìn)去 ; 找不到 原因的; 先走利潤分配去平衡了。 后期在看怎么調(diào)整?
本來我也不知道,客戶突然要開一張一百多萬的票 并且說這筆錢提前打給我們了 ,我看賬面上沒有這筆錢,現(xiàn)在才想加上
我不能直接加到預(yù)收賬款里嗎
?你好1;? ? ? 你們這個(gè) 如果是收入? 的話; 你就先走預(yù)收賬款。 后面在去? 考慮做收入; 你預(yù)收賬款 增加; 那你銀行存款或者? 庫存現(xiàn)金要增加的??
那我銀行存款也對不上了呀,我銀行存款到現(xiàn)在就剩一萬多了,我這收了一百多萬,這咋對?
?你好;? 那? 你這個(gè)客戶給你錢沒有; 沒有給你錢 ;你掛預(yù)收賬款貸方去; 那你整沒法平衡的; 而且你開票出去 還得做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
就是給我們轉(zhuǎn)過錢了呢,我看了庫存商品就1000多塊錢的余額,然后上個(gè)月的開了110w的發(fā)票,我咋結(jié)轉(zhuǎn)成本,他沒有成本 一直都是沒有進(jìn)項(xiàng)票全額交稅的
?你好;錢轉(zhuǎn)款了。 你 說明你的? ?銀行存款做賬了。? 你銀行存款增加;貸方你之前做的什么科目; 去查哈? ?
那如果我不改期初,期初就是對著之前會(huì)計(jì)給我的總賬錄得,我現(xiàn)在改一筆錯(cuò)賬,我把這筆錢做到什么科目里呢?貸銀行存款,借什么呢?之前沒有帳,沒法查
你好;? 你具體要改什么錯(cuò)誤的賬 ;我才好判斷 ; 你不能隨意去改科目的? ?
我也不知道這錢法人都花到哪里去了,之前我看了他兩個(gè)月的銀行流水,他說他提出來了 也沒有說提出來干嘛,我也不知道這一百多萬花哪去了,我現(xiàn)在就想給銀行存款對上才能做下面的帳,不然這咋處理
一般對公戶有錢他就提出來 ,之前的會(huì)計(jì)把他提的錢都做了庫存現(xiàn)金了,但是我看庫存現(xiàn)金的總賬也就到今年2月份,中間這段時(shí)間都是空白的
?你好;? 那你 這個(gè)就掛其他應(yīng)收款 老板 的往來; 你沖庫存現(xiàn)金? ?
他庫存現(xiàn)金的余額就不到6W,我這預(yù)收的100多萬怎么借貸呢?
?你好;? ? ? ? ?你這個(gè)是亂賬哦 ; 這個(gè)沒法直接做的; 你還是等著 12月末后 ;整理好數(shù)據(jù) 在去23年1月重新建賬哦; 不然你這個(gè)沒法處理的??
就是亂七八糟的,那我中間這第四個(gè)季度的帳不做了嗎?回頭一月報(bào)所得稅我咋報(bào)
你好 ;? ?你 要做的;? 你? 100多萬? 你不能亂入科目的; 這個(gè)弄不好就會(huì)查賬的 ;? ?如果真的老板拿去用了。 你? 考慮做利潤分配 去處理 ; 走分紅了? ?
可是上個(gè)月底他把這筆錢又開了發(fā)票了
?你好;? ? 那發(fā)票是與客戶真實(shí)發(fā)生了業(yè)務(wù)可以開;? ? ?你在做; 借預(yù)收賬款貸? ?收入;銷項(xiàng)稅; 現(xiàn)在做 ;借? ? ?其他應(yīng)收款- 老板 貸預(yù)收賬款? ?