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老師好,我剛接的帳錄好了期初,但是法人說還有一筆預(yù)收賬款,我看了期初余額表沒有這筆錢,我想直接加到貸方,請問還要在哪里變動(dòng)一下?

老師好,我剛接的帳錄好了期初,但是法人說還有一筆預(yù)收賬款,我看了期初余額表沒有這筆錢,我想直接加到貸方,請問還要在哪里變動(dòng)一下?
2022-11-02 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 15:24

你好;? ? ? ? ?你這個(gè)? 說明期初數(shù)據(jù)不對的; 你 有預(yù)收賬款錄入進(jìn)去 ;那么你? ?才會(huì)試算平衡的 ; 你如果找不到原因;? 錄入利潤分配欄次去? ?

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:26

我之前已經(jīng)試算平衡了,之前的財(cái)務(wù)銀行存款都沒做,我現(xiàn)在想把這個(gè)錢數(shù)對上

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:27

?你好;? 所以你要錄入進(jìn)去 ; 找不到 原因的; 先走利潤分配去平衡了。 后期在看怎么調(diào)整?

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:27

本來我也不知道,客戶突然要開一張一百多萬的票 并且說這筆錢提前打給我們了 ,我看賬面上沒有這筆錢,現(xiàn)在才想加上

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:28

我不能直接加到預(yù)收賬款里嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:30

?你好1;? ? ? 你們這個(gè) 如果是收入? 的話; 你就先走預(yù)收賬款。 后面在去? 考慮做收入; 你預(yù)收賬款 增加; 那你銀行存款或者? 庫存現(xiàn)金要增加的??

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:32

那我銀行存款也對不上了呀,我銀行存款到現(xiàn)在就剩一萬多了,我這收了一百多萬,這咋對?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:33

?你好;? 那? 你這個(gè)客戶給你錢沒有; 沒有給你錢 ;你掛預(yù)收賬款貸方去; 那你整沒法平衡的; 而且你開票出去 還得做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的??

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:36

就是給我們轉(zhuǎn)過錢了呢,我看了庫存商品就1000多塊錢的余額,然后上個(gè)月的開了110w的發(fā)票,我咋結(jié)轉(zhuǎn)成本,他沒有成本 一直都是沒有進(jìn)項(xiàng)票全額交稅的

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:38

?你好;錢轉(zhuǎn)款了。 你 說明你的? ?銀行存款做賬了。? 你銀行存款增加;貸方你之前做的什么科目; 去查哈? ?

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:43

那如果我不改期初,期初就是對著之前會(huì)計(jì)給我的總賬錄得,我現(xiàn)在改一筆錯(cuò)賬,我把這筆錢做到什么科目里呢?貸銀行存款,借什么呢?之前沒有帳,沒法查

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:45

你好;? 你具體要改什么錯(cuò)誤的賬 ;我才好判斷 ; 你不能隨意去改科目的? ?

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:47

我也不知道這錢法人都花到哪里去了,之前我看了他兩個(gè)月的銀行流水,他說他提出來了 也沒有說提出來干嘛,我也不知道這一百多萬花哪去了,我現(xiàn)在就想給銀行存款對上才能做下面的帳,不然這咋處理

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:48

一般對公戶有錢他就提出來 ,之前的會(huì)計(jì)把他提的錢都做了庫存現(xiàn)金了,但是我看庫存現(xiàn)金的總賬也就到今年2月份,中間這段時(shí)間都是空白的

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:50

?你好;? 那你 這個(gè)就掛其他應(yīng)收款 老板 的往來; 你沖庫存現(xiàn)金? ?

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:53

他庫存現(xiàn)金的余額就不到6W,我這預(yù)收的100多萬怎么借貸呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:55

?你好;? ? ? ? ?你這個(gè)是亂賬哦 ; 這個(gè)沒法直接做的; 你還是等著 12月末后 ;整理好數(shù)據(jù) 在去23年1月重新建賬哦; 不然你這個(gè)沒法處理的??

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 15:56

就是亂七八糟的,那我中間這第四個(gè)季度的帳不做了嗎?回頭一月報(bào)所得稅我咋報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:58

你好 ;? ?你 要做的;? 你? 100多萬? 你不能亂入科目的; 這個(gè)弄不好就會(huì)查賬的 ;? ?如果真的老板拿去用了。 你? 考慮做利潤分配 去處理 ; 走分紅了? ?

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快賬用戶1142 追問 2022-11-02 16:00

可是上個(gè)月底他把這筆錢又開了發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2022-11-02 16:02

?你好;? ? 那發(fā)票是與客戶真實(shí)發(fā)生了業(yè)務(wù)可以開;? ? ?你在做; 借預(yù)收賬款貸? ?收入;銷項(xiàng)稅; 現(xiàn)在做 ;借? ? ?其他應(yīng)收款- 老板 貸預(yù)收賬款? ?

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2022-11-02
同學(xué),你好 直接做進(jìn)賬里面
2022-04-10
你好!不是真實(shí)業(yè)務(wù)是不合規(guī)的
2020-07-25
同學(xué)你好,你的財(cái)務(wù)軟件余額表的公式有問題,咨詢財(cái)務(wù)軟件公司。
2022-03-30
你好這個(gè)是可以直接調(diào)下面這個(gè),這個(gè)這個(gè)做應(yīng)收負(fù)數(shù)就可以
2021-05-28
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