借管理費用、 應(yīng)交稅費、待認(rèn)證, 貸銀行存款,這個就是完整的分錄。
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進項稅,現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進項稅,現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,公司一月份沒有收入,但是開回來幾張進項票,現(xiàn)在不要抵扣進項票等到有收入的時候再抵扣可以嗎?賬上也不要體現(xiàn)開回來的進項票可以嗎?
請問老師,本月我收到進項發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進項要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
當(dāng)月收到進項票,但是進項稅有多的,不抵扣的發(fā)票如何做賬呢,需要入賬嗎 請回答詳細一點
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險 個稅是我公司申報 也有什么風(fēng)險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
管理費用?
我是進貨的發(fā)票誒
借庫存商品、 應(yīng)交稅費、待認(rèn)證 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款