您好 解答如下 因為居民企業(yè)的年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 500是不超過500萬元的部分 免征所得稅 所以調(diào)減500
老師,這個紅色圈起來的500我沒懂,后面的500我懂了是技術(shù)轉(zhuǎn)讓大于500減半征收,小于500免,就那個圈起來的500我沒理解為啥要加上
原來的老板投資工廠,投資了500萬,在建工程結(jié)轉(zhuǎn)成了固定資產(chǎn),投產(chǎn)啊,由于技術(shù)問題,沒出來成品,把工廠租給新老板繼續(xù)做6個月,不收費用,讓他交房租。 原來老板的賬利潤都是虧損,原來老板是第一份賬,新老板接手我重新建第二份帳,從新老板投資開始做賬,假如6個月后原來老板跟新老板合作,就重新做第三份賬,我是做的內(nèi)賬。如果是外賬就一套賬做下來,我的理解對嗎老師
老師們我咨詢個問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表,但是紅沖的495萬發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對不,是不是月末還要做個把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業(yè)務(wù)成本,但是申報有填寫這個紅沖的495w
老師好!我于2021年在一個房地產(chǎn)公司打工,在2021年7月份有位公司人員說自己身體不舒服,要手木,于是要我暫時幫她整理一些資料,她說手術(shù)加休息半個月就回來上班??砂雮€月之后她既然沒來也沒辦交接工作。之前在她管理的房屋征收安置協(xié)議書里有些拆遷戶的合同后面沒有房產(chǎn)證及土地證。我不知道是拆遷戶本人沒交到公司呢,還是她在保管期內(nèi)弄丟了。現(xiàn)在我要辭職,可之前這些合同里面沒有兩證原件的怎么解釋?如何處理? 而且我去年已在其他地方打工,走之前已告知老板,讓他找人交接工作,可老板一直拖著說找不到人接手。沒辦法我只能先去其他上班,合同以及文件就一直在公司辦公室。
老師,公司之前注冊資是500萬,今年7月底后面公司變更注冊資本變更100萬,在7月底之前已有做賬實收資本50萬,這個以前做賬的實收資本是否可以和變更營業(yè)執(zhí)照后再轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款一起算到實收資本,那個股東出資是要99%的,后面今年9月份又轉(zhuǎn)賬了兩筆40萬元沒有備注,那我可否做下說明其中一筆40萬是投資款,這樣加上之前的的50萬,就有注冊資本90萬元了。
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
你好老師 收回應(yīng)收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進(jìn)來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進(jìn)項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,銷售團(tuán)隊有4個人,業(yè)績之和是2萬,人均的話是2萬?4人=5000對嗎?