同學(xué)你好,可以進(jìn)行盤點(diǎn),把原材料多余部分金額,領(lǐng)用到生產(chǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)到成品,來核算成品的單位成本。
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師:去到一家公司,成品只有庫存數(shù)量,沒有單位成本,但材料有進(jìn)銷存數(shù)據(jù),只是領(lǐng)料沒按實際操作,領(lǐng)料是用來估的,那自己接賬怎么把成品的單位成本出來
老師:我10月接的賬,之前是按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本,那現(xiàn)在公司要求按實際的,上了進(jìn)銷存,賬上有庫存商品的金額,ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量,ERP是沒有對應(yīng)的單位成本的,金蝶賬上的是只有庫存金額,接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢
老師,你好,我想問一下成本如何核算,我剛?cè)肼氁患夜荆莻€生產(chǎn)企業(yè),賣三種產(chǎn)品,兩種是采購原材料加工成產(chǎn)成品賣出,一種是采購原材料加價賣出原材料。原來會計做的賬我沒看明白,這里材料領(lǐng)用出庫沒有領(lǐng)料單,到月末時根據(jù)期初和期末庫存倒推領(lǐng)用原材料金額,那么產(chǎn)成品的成品怎么推出來呢?求指教
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
那如果之前少領(lǐng)了,或多領(lǐng)了材料,現(xiàn)在庫存的產(chǎn)品數(shù)量少或多的話,這個單位成本也許會與老板 自己算的成本相差大呢
同學(xué)你好,是的,也存在這種可能性??梢詤⒖汲善返呐浞绞褂玫脑牧蠑?shù)量,對比一下。如果相差不大,就可以。如果相差比較大,可以考慮把差額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支或者利潤分配處理。