你好,免稅企業(yè)一般納稅人,收到專票的時(shí)候,可以全額計(jì)入成本
老師,我有點(diǎn)迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時(shí)候計(jì)入成本,這樣企業(yè)所得稅也會(huì)減少嗎?
老師我們公司是免稅企業(yè)一般納稅人,那么收到專票的時(shí)候可以全額計(jì)入成本嗎,還是要價(jià)稅分離的分錄了
我們是一般納稅人公司,收到自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,怎么做分錄,也要計(jì)算抵扣后,計(jì)庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅嗎, 還有免稅發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要扣除計(jì)算抵扣的稅金嗎
老師:小規(guī)模納稅人發(fā)票上的稅額為1%,納稅申報(bào)表的稅額為3%,那我們做賬時(shí)要1%還是3%?做會(huì)計(jì)分錄時(shí),稅額一定要計(jì)入營業(yè)外收入?還是可以價(jià)稅合計(jì)一起計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入?
老師,我企業(yè)是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人。我購進(jìn)和銷售關(guān)系是平進(jìn)平出(也就是照本賣出),收到的是專用發(fā)票,入庫我是按價(jià)稅分離入庫的,核算成本我也是按價(jià)稅分離來核算成本的。到最后怎么進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有差異?是哪里出了問題嗎?
接受一家餐飲企業(yè)財(cái)務(wù),報(bào)稅會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé),賬務(wù)2年沒做,也沒交接清單,幾個(gè)會(huì)計(jì)就負(fù)責(zé)比價(jià)審核付款,登記團(tuán)餐項(xiàng)目收款,會(huì)計(jì)月底也不盤點(diǎn),現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對(duì)我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進(jìn)口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個(gè)單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報(bào)表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報(bào)信息不允許更正,這個(gè)怎么解決
老師老板分紅的時(shí)候產(chǎn)個(gè)稅,不一定能分到錢啊,有利潤不一定有貨幣資金,對(duì)嗎
公司與個(gè)人簽訂的租房合同,個(gè)人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務(wù)費(fèi)是需要在個(gè)人所得稅APP申報(bào)嗎?是按不含稅金額申報(bào),是吧?
老師,我的營業(yè)執(zhí)照過期了可以暫期還是說只能注銷呢
老師,平時(shí)入的一些沒有發(fā)票的費(fèi)用,可以怎么備注后面匯算時(shí)才知道這筆該調(diào)增??梢灾苯釉谡獙?調(diào)增嗎
確實(shí)不用價(jià)稅分離出來嗎,公司是免稅的農(nóng)產(chǎn)品
你好,是的,是這樣的
好的老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。