:期末匯兌損益=(外幣賬戶期末余額-本期外幣賬戶借方、貸方金額)*期末匯率-外幣賬戶期末余額折算為記賬本位幣-本期外幣賬戶借方、貸方金額折算為記賬本位幣。
請問一下,老師,以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時,是怎么填的?填到哪項?
老師好,5月份匯算清繳時交的所得稅應(yīng)該記以前年度損益調(diào)整,請問這個以前年度損益調(diào)整去了什么地方?謝謝!
老師好,年度所得稅匯算清繳,在1季度的時候有利潤繳了稅款,之后幾個季度利潤為負(fù)數(shù),在年度匯算清繳的時候,這個預(yù)繳的稅款退回嗎?在年度匯算清繳表里怎么填寫呢?在線等,謝謝老師
老師好,年度所得稅匯算清繳,在1季度的時候有利潤繳了稅款,之后幾個季度利潤為負(fù)數(shù),在年度匯算清繳的時候,這個預(yù)繳的稅款退回嗎?在年度匯算清繳表里怎么填寫呢?在線等,謝謝老師
請問,老師匯兌損益,在年度預(yù)算時怎么預(yù)算?有哪些方法?謝謝!
老師,您好,請問交社保的基數(shù)是要按員工實際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請問老師,之前印花稅申報未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個滯納金記錄,可以作廢申報嗎?,申報的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說我們有190萬左右的白條,我該怎么來理賬呢
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項,計入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個月轉(zhuǎn)錢備注投資款,然后用來發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎
老師,財務(wù)軟件實操在哪里?我怎么沒找到
老師,我想再問一下,進(jìn)出口公司的,在稅務(wù)局里面退稅的操作步聚是怎樣的,操作步聚您能寫出來,發(fā)給我一下嗎?謝謝!
我單位借用別人資質(zhì)干活,付款單位用房子抵工程款,房子怎么不通過掛靠的公司直接過戶到我單位呢?
老師,我在做年度預(yù)算,請問能給個例子嗎
我在做23年的預(yù)算
同學(xué)你好 按照去年同期的來
去年財務(wù)總監(jiān)離職了,聞不到?jīng)]交接
這個應(yīng)該有去年的數(shù)據(jù)吧
不知道她數(shù)據(jù)怎么來的呀
這個是參考去年同期的數(shù)據(jù)來做今年的