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老師,新成立的一般人進了大批貨物,進項稅入庫時候放那個科目好呢,不形成應(yīng)交稅費是負的

2022-11-01 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 10:58

你好,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,然后你再申報財務(wù)報表的時候把它放到其他流動資產(chǎn)。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:08

那這樣財務(wù)報表就不一致了吧

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:14

你好,怎么不一致啊,因為資產(chǎn)負債表不允許出現(xiàn)負數(shù),把它重分類了。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:18

軟件設(shè)置嗎?還是手動只改報表

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:20

有的老師說在其他流動資產(chǎn)下設(shè)個二級待認(rèn)證就不重分類了,這種做法對么

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:20

不清楚你的軟件能不能修改 有些軟件再報表里面它可以自己選擇

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:21

不清楚,你的軟件可以自動重分類吧 不能自動重分類的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表,你自己重分類一下。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:23

不清楚,你的軟件可以自動重分類吧 不能自動重分類的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表,你自己重分類一下。那這種的就和系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一致了吧

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:26

沒有關(guān)系的,一個是沒有重分類的,一個是重分類之后。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:28

這設(shè)置在不同位置資產(chǎn)總額是不一樣的。這個是在軟件里設(shè)置的,負數(shù)在其他流動資產(chǎn),正數(shù)在應(yīng)交稅費列示這樣可以的吧

這設(shè)置在不同位置資產(chǎn)總額是不一樣的。這個是在軟件里設(shè)置的,負數(shù)在其他流動資產(chǎn),正數(shù)在應(yīng)交稅費列示這樣可以的吧
這設(shè)置在不同位置資產(chǎn)總額是不一樣的。這個是在軟件里設(shè)置的,負數(shù)在其他流動資產(chǎn),正數(shù)在應(yīng)交稅費列示這樣可以的吧
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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:30

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:31

老師我這種設(shè)置對不對

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:31

這樣就保持系統(tǒng)和申報是一致的了

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:33

你好,對的是的,是這么做。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:36

謝謝。y有的老師說在其他流動資產(chǎn)下設(shè)個二級待認(rèn)證就不重分類了,入庫稅記這個科目,我感覺不嚴(yán)謹(jǐn)明明有對印的科目。重分類也沒啥吧就和往來重分類一樣。常規(guī)操作

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:40

其他流動資產(chǎn)這個不是科目二。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 11:50

他說是其他流動資產(chǎn)設(shè)置個二級待認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:50

那不就是其他流動資產(chǎn)是屬于一級科目才能設(shè)置二級科目,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 11:50

看你的軟件里面有這個科目嗎?有你就增加。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 13:31

我沒這么弄。我是報表重分類了。條件取數(shù)。第二種是別人這么做的不用重分類。我想知道那種合適哈。。

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齊紅老師 解答 2022-11-01 13:31

你好,第一種合適的。

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快賬用戶1384 追問 2022-11-01 13:35

謝謝老師辛苦您了

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齊紅老師 解答 2022-11-01 13:40

不用客氣,工作愉快。

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你好,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,然后你再申報財務(wù)報表的時候把它放到其他流動資產(chǎn)。
2022-11-01
你好,是的,這個不能抵扣了。 這個是不是免稅的話要看稅務(wù)局給你們的認(rèn)定。就是說看稅務(wù)局核定這個商品是免稅的還是應(yīng)稅的?
2025-03-18
學(xué)員您好,根據(jù)財政部的規(guī)定是放在其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)里的
2021-07-09
增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023-08-16
你現(xiàn)在直接放到進項稅額就行了,你后面的話有銷項的話,你正常產(chǎn)生銷項就行了。
2022-02-17
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