同學(xué)你好,一般情況下,就按內(nèi)部交易來做抵消分錄即可。
老師您好,我沒明白這個合并報表,為什么要把它和母公司和子公司之間的那個所有者權(quán)益或者是內(nèi)部債務(wù)什么都非得需要抵消呢?這個抵消不代表著母公司與子公司之間就沒有交易了嗎? 抵消的目的是為了反映母子公司實際賬務(wù)情況,如果要是說不抵消的情況下,這個是屬于虛增了報表了是嗎 本質(zhì)上說是母公司賣給子公司,或者是母公司投資給子公司。實際上母公司和子公司合并在一起并沒有增加與減少,對嗎?所以才用去抵消
兩個子公司之間發(fā)生了收入與成本的往來,如何與母公司進行合并呢?
老師,問一下,關(guān)于母公司合并子公司的時候,比如12月份我把子公司轉(zhuǎn)讓掉了,從合并角度看,12月份作為母公司將不再合并子公司,那么對于1-11月份累計的收入與費用以及現(xiàn)金流還用不用進行抵消呢
我是母公司,在外省有一家子公司,平時子公司的收入與支出都是由母公司的銀行收取和支付,現(xiàn)在子公司關(guān)了注銷了,請問母公司應(yīng)該如何處理與子公司的往來科目的余額。賬務(wù)如何處理
老師,母子公司租賃使用權(quán)資產(chǎn),合并角度,使用權(quán)資產(chǎn)折舊與母公司計提的成本之間的差額,需要抵消嗎,有木有合并角度,關(guān)于母子公司之間發(fā)生租賃業(yè)務(wù)的分錄抵消明顯
老師您好 我想咨詢一些問題 我在深圳 我和公司的部分同事都是新來的員工 我要給他們錄社保 我不知道用哪個系統(tǒng) 具體怎么操作呢
購買貨物開普通發(fā)票,對方說用幾個公司開,這幾個公司都是注冊時間很短的新公司。稅務(wù)說開票方公司有預(yù)警。對方給我開了發(fā)票導(dǎo)致我的公司和有預(yù)警的公司產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。稅務(wù)說如果不及時解除預(yù)警這邊公司鎖住就不能開票了,但是這邊開的發(fā)票也沒法作廢,公司也沒法處理預(yù)警了
我在重慶民營企業(yè)上班,每個月總工資10800,扣除自己應(yīng)繳納的社保462元,我每個月要扣多少錢的個人所得稅?
老師們,公司賬戶凍結(jié),可以委托第另一家公司代收代付相關(guān)款項嗎
老師,是不是所有公司做賬都是現(xiàn)金,銀行,發(fā)票,工資,社保,公積金,稅金,折舊,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益這些項目啊
公司的賬務(wù)交給代賬公司了,代賬公司每個幫我計提了工資也發(fā)放了工資,實際沒有打卡,這是什么意思
老師,不用支付的貨款,發(fā)票已入賬,那后面不支付了,賬上怎么做?營業(yè)外收入?
比如就是收到款我們開票做收入,這樣可以嗎
老師您好!請問一下,我們會計能用收付實現(xiàn)制來確認收入嗎
每次開發(fā)票都需要輸入我單位賬戶信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入