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兩個子公司之間發(fā)生了收入與成本的往來,如何與母公司進行合并呢?

2022-11-01 00:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 01:17

同學(xué)你好,一般情況下,就按內(nèi)部交易來做抵消分錄即可。

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同學(xué)你好,一般情況下,就按內(nèi)部交易來做抵消分錄即可。
2022-11-01
合并底稿中,需要對出租方的收入、成本及承租方的使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負債、財務(wù)費用-利息費用進行抵消。
2022-07-01
你好,編制合并報表時候,在合并底稿做一筆分錄 借營業(yè)收入 貸營業(yè)成本
2021-05-12
你好,賬上的還有哪些往來科目有余額?
2023-03-29
您好,這種是需要抵消的,需要
2023-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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