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1.某機(jī)械廠系增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)原材料鋼材一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 200000元,增值稅稅額26000元。 (2)外購(gòu)低值易耗品工器具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款3000元, 增值稅稅額390元。 (3)外購(gòu)質(zhì)量檢測(cè)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8000元, 增值稅稅款1040元。 (4)銷售機(jī)床2臺(tái)并向購(gòu)貨單位開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為339000元; 銷售下腳料,取得含稅收入2260元。 已知該廠當(dāng)月增值稅專用發(fā)票全部勾選認(rèn)證,上月無(wú)留抵增值稅稅額。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠12月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅。

2022-10-31 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 17:28

您好 銷項(xiàng)稅額(339000+2260)/1.13*0.13=39260 進(jìn)項(xiàng)稅額26000+390+1040=27430 應(yīng)納增值稅39260-27430=11830

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快賬用戶2932 追問(wèn) 2022-10-31 17:32

1.某機(jī)械廠系增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)原材料鋼材一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 200000元,增值稅稅額26000元。 (2)外購(gòu)低值易耗品工器具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款3000元, 增值稅稅額390元。 (3)外購(gòu)質(zhì)量檢測(cè)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8000元, 增值稅稅款1040元。 (4)銷售機(jī)床2臺(tái)并向購(gòu)貨單位開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為339000元; 銷售下腳料,取得含稅收入2260元。 已知該廠當(dāng)月增值稅專用發(fā)票全部勾選認(rèn)證,上月無(wú)留抵增值稅稅額。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠12月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅。 2.甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2020年10 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批碳素材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元、增值稅稅款 13萬(wàn)元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費(fèi)用20萬(wàn)元、增 值稅稅款2.6萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月將委托加工收回的高爾夫球桿的全部銷售,收到含稅款價(jià)款339 萬(wàn)元。 已知:消費(fèi)稅稅率10%。 要求:(1)計(jì)算丙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。

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快賬用戶2932 追問(wèn) 2022-10-31 17:39

2.甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2020年10 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批碳素材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元、增值稅稅款 13萬(wàn)元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費(fèi)用20萬(wàn)元、增 值稅稅款2.6萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月將委托加工收回的高爾夫球桿的全部銷售,收到含稅款價(jià)款339 萬(wàn)元。 已知:消費(fèi)稅稅率10%。 要求:(1)計(jì)算丙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-31 18:01

手邊這會(huì)沒(méi)有計(jì)算器了 我列式您自己計(jì)算一下可以么

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