你好 是包括安裝? 還是安裝 單獨(dú)收費(fèi)??
老師 我公司簽了一個(gè)合同,銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù) 現(xiàn)在對方要求支付合同定金前先開具專票給它,定金為50萬,可是合同中服務(wù)費(fèi)只有30萬,其他都是設(shè)備,可以設(shè)備我們還沒有收到貨也沒有進(jìn)項(xiàng)票 這個(gè)發(fā)票如何開具呢
請教各位老師:電信局銷售設(shè)備并提供網(wǎng)絡(luò)安裝服務(wù),其中設(shè)備占比70%,服務(wù)及耗材占比30%,應(yīng)該怎樣提供增值稅發(fā)票,如果全部開具服務(wù)類發(fā)票可以嗎?設(shè)備如果需要單獨(dú)開設(shè)備的發(fā)票,服務(wù)開服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)要分別簽訂設(shè)備合同,服務(wù)合同,還是只要在合同在分別列示即可?
2、2022年1月1日,甲公司與乙公司簽訂大型發(fā)電設(shè)備銷售及為期十年的技術(shù)服務(wù)合同、合同總價(jià)12000萬元(不含稅),發(fā)電設(shè)備庫存成本1200萬,技術(shù)服務(wù)估計(jì)總成本6000萬,設(shè)備安裝成本100萬。該設(shè)備單獨(dú)銷售時(shí)價(jià)格3333萬元(不含稅),技術(shù)服務(wù)單獨(dú)提供10000萬元(不含稅)。公司增值稅率9%。1月1日,設(shè)備交付,但約定由甲公司安裝調(diào)試完畢后,乙公司方簽收并付部分合同款,其余合同款項(xiàng)分十年于每年底平均支 付。1月31日,設(shè)備安裝調(diào)試完畢,并耗費(fèi)人工20萬,材料80萬,乙公司簽收并付款 4360萬元。技術(shù)服務(wù)在設(shè)備安裝調(diào)試完畢后即行開始,甲公司按產(chǎn)出法確認(rèn)履約進(jìn)度。2022年2月,甲公司提供技術(shù)服務(wù)耗費(fèi)成本人工費(fèi) 50萬元。2022年3月,甲公司提供技術(shù)服務(wù)耗費(fèi)人工成本 30萬元。 要求:(1)完成1月1日發(fā)出設(shè)備的會(huì)計(jì)處理;(5分) (2)完成1月31日交付設(shè)備并收款的會(huì)計(jì)處理;(8分) (3)完成2月及3月的技術(shù)服務(wù)會(huì)計(jì)處理。(5分)
2、2022年1月1日,甲公司與乙公司簽訂大型發(fā)電設(shè)備銷售及為期十年的技術(shù)服務(wù)合同,合同總價(jià)12000萬元(不含稅),發(fā)電設(shè)備庫存成本1200萬,技術(shù)服務(wù)估計(jì)總成本6000萬,設(shè)備安裝成本100萬。該設(shè)備單獨(dú)銷售時(shí)價(jià)格3333萬元(不含稅),技術(shù)服務(wù)單獨(dú)提供10000萬元(不含稅)。公司增值稅率9%。I月1日,設(shè)備交付,但約定由甲公司安裝調(diào)試完畢后,乙公司方簽收并付部分合同款,其余合同款項(xiàng)分十年于每年底平均支付。1月31日,設(shè)備安裝調(diào)試完畢,并耗費(fèi)人工20萬,材料80萬,乙公司簽收并付款4360萬元。技術(shù)服務(wù)在設(shè)備安裝調(diào)試完畢后即行開始,甲公司按產(chǎn)出法確認(rèn)履約進(jìn)度。2022年2月,甲公司提供技術(shù)服務(wù)耗費(fèi)成本人工費(fèi)50萬元。2022年3月,甲公司提供技術(shù)服務(wù)耗費(fèi)人工成本30萬元。要求:(1)完成1月1日發(fā)出設(shè)備的會(huì)計(jì)處理:(5分)。
2022年1月1日,甲公司與乙公司簽訂大型發(fā)電設(shè)備銷售及為期十年的技術(shù)服務(wù)合同,合同總價(jià)12000萬元(不含稅),發(fā)電設(shè)備庫存成本1200萬,技術(shù)服務(wù)估計(jì)總成本6000萬,設(shè)備安裝成本100萬。該設(shè)備單獨(dú)銷售時(shí)價(jià)格3333萬元(不含稅),技術(shù)服務(wù)單獨(dú)提供10000萬元(不含稅)。公司增值稅率9%。1月1日,設(shè)備交付,但約定由甲公司安裝調(diào)試完畢后,乙公司方簽收并付部分合同款,其余合同款項(xiàng)分十年于每年底平均支付。1月31日,設(shè)備安裝調(diào)試完畢,并耗費(fèi)人工20萬,材料80萬,乙公司簽收并付款4360萬元。技術(shù)服務(wù)在設(shè)備安裝調(diào)試完畢后即行開始,甲公司按產(chǎn)出法確認(rèn)履約進(jìn)度。2022年2月,甲公司提供技術(shù)服務(wù)耗費(fèi)成本人工費(fèi)50萬元。2022年3月,甲公司提供技術(shù)服務(wù)耗費(fèi)人工成本30萬元。要求:(1)完成1月1日發(fā)出設(shè)備的會(huì)計(jì)處理;(5分)(2)完成1月31日交付設(shè)備并收款的會(huì)計(jì)處理;(8分)(3)完成2月及3月的技術(shù)服務(wù)會(huì)計(jì)處理。(5分)
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
包括安裝
老師可以分別說一下這兩種情況嗎
你好 銷售商品包安裝 是混合銷售是開銷售商品發(fā)票稅率? 13? ? 單獨(dú)寫安裝 是兼營? 分別開銷售商品 13和安裝? 9的發(fā)票 安裝 也可以簡易征收 3稅率?
不屬于建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎
你好安裝 是建筑服務(wù) 9? 合同里要分開寫安裝??
那如果把這個(gè)合同改成建筑公司銷售設(shè)備加安裝是不是整體按合同價(jià)給開建筑服務(wù)合同
按兼營的話合同是寫在一起單獨(dú)列明還是直接寫兩份合同
不能,就是銷售商品稅率是13,這個(gè)是不能變的。
。你只能籌劃把安裝那一部分分開寫合同,單獨(dú)開安裝的9%。
那我們建筑企業(yè)有一次接到一個(gè)項(xiàng)目,材料占80%人工占20%!整體項(xiàng)目500萬直接給別人開9個(gè)點(diǎn)的專票
,就是銷售商品稅率是13,這個(gè)是不能變的。 所以老師您這個(gè)話我不是很懂
你這是屬于銷售材料包安裝或者分開安裝。建筑包工包料是屬于。9%的稅率。而且這個(gè)材料不是自己生產(chǎn)的。
那建筑企業(yè)要是自己生產(chǎn)的加安裝呢稅率是不是就是混合或者兼營!建筑企業(yè)要是外購材料加安裝不管什么比例就是包工包料按9%開建筑服務(wù)
自己生產(chǎn)的材料,建筑上用是按銷售商品交增值稅,按照按建筑
老師你后面么發(fā)全,那我那個(gè)理解可以嗎
自己生產(chǎn)的材料,建筑上用是按銷售商品交增值稅, 安裝部分按照按建筑交稅
感謝,你讓我更懂了些
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!