公司把錢借給其他人,如果說公司收取了利息,那么要交增值稅。借款合同如果說不是金融企業(yè)的話,就不用交印花稅,金融企業(yè)還需要交印花稅,一般納稅人6%,小規(guī)模3%。

我公司是小規(guī)模納稅人,和國外簽訂了一份技術服務類的合同,問過稅務局屬于免稅,但是在申報增值稅的時候,出口免稅銷售額那塊填寫不進去,不知道怎么申報增值稅
應收賬款在貸方,現(xiàn)在無法平,怎么調,我查了一下之前會計的賬跟銀行流水,公司收到的票據(jù)是充應收賬款,但公司直接把票據(jù)轉給別的單位,跟這單位沒有往來業(yè)務,實際就是票據(jù)的錢就沒有到公司賬戶,就是走了個空賬
老師一般納稅人公司發(fā)現(xiàn)供應商開錯專票但是公司已經(jīng)抵扣增值稅了,現(xiàn)在對方紅沖,我們公司應該怎么做呢?
請問運輸行業(yè)可以開機動車發(fā)票嗎?
老師補交去年的企業(yè)所得稅怎么做賬
老師,有一張23年的采購發(fā)票丟了,我想在我的電子稅務局自己打印一份帶章的,怎么打印,這個發(fā)票是之前的電子發(fā)票,不是全電發(fā)票,怎么找呢
我們是外貿公司,打算從A買進來一批原料委托B加工廠加工成成品,購進原料100公斤,加工成成品能夠損耗一半,成品就只剩50公斤,然后出口(出口轉內銷),我們該怎么操作這一單,從A開進來100公斤原材料發(fā)票,然后從B開進來加工費,在出口嗎?
老師請問這個報表注銷需要交所得稅嘛?
@家權老師:請老師幫忙指導我上次的問題。個人給我公司施工結束,因為個人不能開具大額發(fā)票,所以這個人成立了個體工商戶。您建議我公司和個體工商戶重新簽訂合同。個體工商戶給我公司開具發(fā)票。那這個合同日期應該怎么填?按個人那個合同的日期,那時候個體工商戶還沒成立。寫個體工商戶成立以后的日期,可是工程已經(jīng)結束了。確實有些迷茫。請老師指導!謝謝!
現(xiàn)在是小規(guī)模出口免稅,后面公司可以辦理出口退稅的時候,小規(guī)模時期開的如果是1個點的專票,可以申請退稅嘛
是批發(fā)零售企業(yè),老板朋友借了10萬,沒有利息。說明年或者后年才還,需要交什么稅呢
那你這種情況就相當于是無償借給對方,那么無償借款借給對方在稅收成本也是要視同銷售交相關的增值稅。
增值稅?不是收入啊,不明白
你把錢借出去了,正常不應該有利息收入嗎?那不應該交增值稅嗎?雖然說你沒有收這個利息,但是稅收口徑要視同銷售交增值稅。
那借了10萬怎么交稅呢
按照10萬嗎
10萬塊錢正常的利息。10萬是你的借款,你怎么可能按10萬去交嗎?就如果說正常10萬收利息收多少按照這個金額去。
比如10萬利息1千,就是1千交增值稅嗎?
對的,就是這個意思,如果說你現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,就是免稅,一般納稅人就視同銷售交。
那對方需要交什么稅呢
他就是正常的按銷售這個產(chǎn)品交稅呀,增值稅附加稅。