你好,學(xué)員,營業(yè)外收入可以的
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計(jì)提再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
請教一下 小規(guī)模季度收入30萬 減免增值稅 計(jì)入營業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計(jì)入營業(yè)外不,城建還用計(jì)提嗎
老師,今年實(shí)行的新政策,小微企業(yè)城建稅等附加稅減半征收,退稅后是沖銷稅金及附加還是記入營業(yè)外收入呢?
老師 您好 想問下 4月收到3月的退回部分的增值稅附加稅 這個(gè)應(yīng)該是沖減應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)還是計(jì)入到營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是營業(yè)外收入的其他里呢 謝謝
每月計(jì)提工資單位未發(fā)放,個(gè)稅每月按計(jì)提工資申報(bào),實(shí)際10個(gè)月工資一起發(fā)放時(shí),個(gè)稅怎么申報(bào),之前申報(bào)需要改嗎,發(fā)放當(dāng)月如何申報(bào)
出口樣品,有報(bào)關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是報(bào)關(guān)金額低于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,免稅申報(bào)的金額該怎么確定?
請問老師給員工的福利?必須通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目去核算嗎?
老師,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,我是不是可以把一些發(fā)票不勾選認(rèn)證呢
請問老師科小和高新都需要申報(bào)哪些報(bào)表?
7月底公司報(bào)增值稅時(shí)候填了一筆90萬的未開具發(fā)票收入 8月這筆90萬的收入已經(jīng)全部開票 想問下這種收入7月份賬上要做嗎?還是8月發(fā)票開了做?
老師:我們7、8月份的工資都在8月底發(fā)了,9月份交個(gè)人所得稅的時(shí)候這樣是不是就多交了?
老師好,轉(zhuǎn)口貿(mào)易怎么做賬?
一般納稅人屬于小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%還是2.5%
臨時(shí)工工資可以從公戶往出發(fā)么